都應該分攤的,根據使用部門后勤的做管理費用,銷售部門的銷售費用,車間的一線職工的是生產成本,車間辦公室的做制造費用。
個人負擔的社會保險費,住房公積金,個人所得稅計提與繳納的分錄怎么做,單位負擔的社會保險費,住房公積金計提與繳納的分錄怎么做
公司承擔社保1000。個人承擔500, 公積金公司個人各承擔500 分錄:計提社保:借管理費用1000貸應付職工薪酬-社保1000 計提公積金:借管理費用500貸應付職工薪酬-住房公積金500 繳納:借應付職工薪酬-住房公積金500 其他應收款-個人承擔公積金500 貸銀行存款 社保同上 分錄對嗎
管理費用,銷售費用計提工資是,單位承擔的社保費,住房公積金計提出來,怎么制造費用不用分著計提,而是計提工資跟社保費的總數
老師管理費用,銷售費用,單位承擔的社保費,住房公積金分著計提,為什么制造費用,單位承擔的社保,住房公積金不分著計提,都記制造費用
老師,單位給員工交社保公積金,有個別員工是單位全部承擔,有的是自己承擔個人部分的需扣除,在計提社保時社保費用怎么寫? 繳納社保和公積金又怎么做?
(1)2日,銷售M商品一批給乙公司,開具的增值稅專用發票上注明售價為1000000元,增值稅稅額為130000元。該批商品實際成本為850000元。由于是成批銷售,甲公司給予乙公司10%的商業折扣,并在銷售合同中規定現金折扣條件為:2/10、N/30,且計算現金折扣時不考慮增值稅。當日甲公司發出M商品,乙公司收到商品并驗收入庫,滿足收入確認條件。甲公司基于對乙公司的了解,預計乙公司在10天內付款的概率為85%,10天后付款的概率為15%。乙公司于9月11日支付貨款。求分錄以及計算過程
老師去年沒有繳稅的是不是就填零?
你好老師如圖所示 收款不應該是借方應收賬款? 他怎么是相反 收款在貸方
老師,有個2022年的項目金額15萬左右(批發零售環節免稅農產品銷售),當時老板自己墊資供的貨物,現在甲方才讓開票撥款,但是當時購買了貨物的供應商現在聯系不到,開不上進項發票了,這種怎么處理比較妥當呢?
老師用未分配利潤直接轉入投資款,需要交稅嗎?
我想請問一下,運輸公司開給運輸公司能開嗎
什么方法計提折舊都是首月不計提嗎
我公司行業那里寫的是房屋建筑業,經營范圍里面有建筑安裝,空調銷售等很廣泛,現在我跟客戶簽訂一個賣空調的個體,我買進來空調再賣給客戶,需要我們包安裝。我這個是混合銷售還是兼營呢?我怎么給客戶開票呢?
老師好,公司經常有員工申請備用金去給客戶送禮,這種怎么把控費用呢,誰也不知道他到底送沒送呀
全年一次性獎金收入 稅率表怎么交稅的
老師我不明白為什的管理費用,銷售費用單位承擔的社保費,計提的時候應付工資薪酬,社保費分著來計提。制造費用計提就一塊計提出來,直接應付職工薪酬計提出來,不用分著計提,老師我這里不明白
他做錯了,需要分開的