是的 這個是對的呢?
一般納稅人銷售自己使用過的固定資產不得抵抗且未抵扣的,3%減按2%征收,為什么按13%計算銷項稅會稅負太重呢,銷項稅不是代為收取購買方的錢嗎?
老師,一般納稅人銷售自己使用過的固定資產,為什么不允許抵扣進項稅,按照簡易辦法3%減按2%征收
一般納稅人銷售自己使用過的不得抵扣且未抵扣進賬稅額的固定資產,按簡易辦法征收增值稅,這句話中“不得抵扣且未抵扣”是什么意思
,以下關于增值稅征收率使用的表述錯誤的是()。A、一般納稅人銷售舊貨,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅B、小規(guī)模納稅人銷售自己使用過的固定資產,減按2%的征收率征收增值稅C、一般納稅人銷售其2016年4月30日前取得或者自建的不動產,可選擇簡易計稅方法,按3%的征收率征收增值稅D、小規(guī)模納稅人出租不動產(不含個人出租住房),按5%的征收率征收增值稅
一般納稅人銷售自己使用過的,不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產,按3%征收率減按2%征收 一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收 對嗎?
注冊資金100萬,5年內實繳100萬是指法人5年一共存進賬戶100萬還是一次行存進賬戶100萬 別人轉進賬戶的錢可以算在內嗎
廠家開具負數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進項稅額轉出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險??梢源I的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經借銀行存款89800 貸應收賬款89800 開票,借應收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應收賬款 74500主營業(yè)務 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應收賬款74500 其他應付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內實繳是什么意思?實繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內,有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
公司收到一筆營業(yè)外收入50元,銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費,實際到賬45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務費用手續(xù)費5元,貸營業(yè)外收入50元。
老師,老板和股東的小轎車加郵費,過路費維修費這些想在公司報銷可以嗎?前提是什么?
老師:稅務局做股權變更是不是等法人賬號
老師,我有一些疑問。這兩句話是兩回事嗎?還是怎么?
是的,這是兩種不同的情況。
而且第二個是屬于不動產。
老師,我首先想問 一般納稅人銷售不動產、租賃不動產 不是按照9%嗎?為什么會按照5%?
是 9? 簡易征收才是 5的??
一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收? 這就是原因呀?
老師,那他不是應該按照9%來交增值稅嗎?那簡易征收是要干什么?為什么又出來個簡易征收?
正常是9 一般納稅人轉讓、出租其2016年4月30日前取得的不動產,按5%征收? 符合這個政策可以開5