你好,不是這么算的,這個(gè)年終獎(jiǎng)不能減去6萬的,如果你單獨(dú)算個(gè)稅。
老師你好,這道題是我第一次見到賣出其他權(quán)益工具投資時(shí)有手續(xù)費(fèi)的,0.5萬。我寫的分錄是在沒有手續(xù)費(fèi)的前提下的。那么請(qǐng)問有這0.5萬手續(xù)費(fèi)的話,分錄應(yīng)該怎么寫呢?(然后這個(gè)手續(xù)費(fèi)要計(jì)入哪里?比如類比說購(gòu)入交易性金融資產(chǎn)時(shí)候的手續(xù)費(fèi)沖減投資收益,記在投資收益的借方了。就能大概這樣給我解析一下嘛?謝謝)
老師你好,我想請(qǐng)問一下公司發(fā)放的全年一次性獎(jiǎng)金現(xiàn)在是不并入綜合單獨(dú)計(jì)算嗎?如果員工每月工資5500,扣社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)400,附加扣除1000,年終獎(jiǎng)50000.00.他的年終獎(jiǎng)的個(gè)稅該怎么算呢?
老師,年終一次性獎(jiǎng)金怎么計(jì)算個(gè)稅的呢,是這樣的嗎?如果我寫的不對(duì),麻煩老師給一下整群步驟,謝謝你,比如一次性獎(jiǎng)金有10萬,是不是就是100000-60000=40000,然后40000×10%-2520=1480
老師好,問下年終獎(jiǎng),比如一個(gè)人一開始在一次性獎(jiǎng)金里面填寫測(cè)算個(gè)稅,比如個(gè)稅50,發(fā)的時(shí)候已從1萬扣出了50,然后呢,又改為綜合所得里面測(cè)算沒有個(gè)稅,這個(gè)50下次發(fā)工資的時(shí)候補(bǔ)上,還需要和下次工資合計(jì)計(jì)算個(gè)稅,還是50不需要計(jì)算個(gè)稅,單獨(dú)發(fā)這個(gè)50,有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
麻煩外賬呆過的老師回復(fù)下,謝謝,就是 比方說,增值稅年稅負(fù)率2%,,那么材料發(fā)票得開回來84.6%,,,進(jìn)票充裕的情況下,如果當(dāng)年內(nèi)有開固定資產(chǎn)回來抵扣。那么稅負(fù)率肯定交不上了。。。這樣當(dāng)年怎么統(tǒng)計(jì)這個(gè)稅負(fù)率啊,如果當(dāng)年還有留抵稅金,次年不也交不上了,不可能固定資產(chǎn)留著一直不抵扣吧,,有人能理解我想表達(dá)的意思嗎……一般這種情況怎么處理,麻煩說一下
員工工傷會(huì)計(jì)怎樣處理,借應(yīng)付職工薪酬——福利費(fèi) 貸,銀行存款?
請(qǐng)問,如果新購(gòu)入的固定資產(chǎn)滿足一次性計(jì)入費(fèi)用,是在當(dāng)季申報(bào)所得稅的時(shí)候就可以直接抵扣嗎?
公司是一般納稅人商場(chǎng),正在裝修中,之前裝修費(fèi)用都記入了長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,本月有了收入,可以把長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷嗎?怎么攤銷呢?后期還會(huì)有工程款記入
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規(guī)模的公司(其中有個(gè)物業(yè)公司),把保潔人員和維修人員分到了物業(yè)公司,我現(xiàn)在物業(yè)公司給酒店開票,具體怎么開? 需要在電子稅務(wù)局的具體操作步驟,還有選的稅收分類編碼,每個(gè)月主要就是保潔和維修,這個(gè)月需要給開保潔費(fèi)發(fā)票(因?yàn)闆]發(fā)生維修)
既有內(nèi)銷也有外銷的外貿(mào)公司,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎,如果光外銷沒有內(nèi)銷就不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅對(duì)嗎
匯算清繳從業(yè)人員含從第三方派遣過來的人嗎???(我們有服務(wù)的第三方,他們的工資我們是打到第三方,第三方給他們發(fā)的工資,合同什么的都不是跟我們簽的)
老師,您好,我們公司是一般納稅人,旗下有個(gè)個(gè)體工商戶的門店,在商場(chǎng)里面,租賃合同是一般納稅人作為第三方簽的,因?yàn)楫?dāng)時(shí)個(gè)體沒有公賬,商場(chǎng)有時(shí)搞活動(dòng),客戶會(huì)刷卡到商場(chǎng)里,款第二個(gè)月會(huì)返到我們一般納稅人的公賬上,那我們是不是要給商場(chǎng)開票呢
物業(yè)給我們開的房租發(fā)票單位平方米,那我們轉(zhuǎn)租出去可以按年開嗎?
金蝶云專業(yè)版,原材料物料收發(fā)明細(xì)表的結(jié)存余額比明細(xì)賬的余額多,怎么處理?
老師請(qǐng)問當(dāng)初入職的時(shí)候說好工資3000,轉(zhuǎn)正3500,可是過去了8個(gè)月了我還是3000的工資,現(xiàn)在想3天急辭,我應(yīng)該如何維護(hù)自己?
年終獎(jiǎng)10萬除以12,然后找下面這個(gè)稅率表 然后用年終獎(jiǎng)10萬乘以稅率減速算扣除。
那是不是就是 100000/12=8333.333333,然后呢這個(gè)8333×10%-210也就是等于833.3-210=623.3對(duì)嗎老師
你好,對(duì)的是的,是這么做。
等于說像這種比如年終獎(jiǎng),或者是績(jī)效,或者是年底加薪,要換算成月工資再乘以月度稅率表里面的稅率減掉扣除數(shù)哇
只要是年終獎(jiǎng)單獨(dú)算個(gè)稅,就按照上面的來 績(jī)效的話,它屬于平時(shí)的工資在工資薪金里面。
那老師這里我還是有疑問,就是說咱們這個(gè)13薪,不是最后一個(gè)月是雙薪嘛,所以這個(gè)怎么計(jì)算呢?比如一個(gè)月是6000比如哈,那是不是最后一個(gè)月就是一起算進(jìn)來12000來算工資
這個(gè)你們自己決定,你可以單獨(dú)申報(bào)全年一次獎(jiǎng)金收入,也可以合并到工資薪金,哪個(gè)交稅是按照哪個(gè)來自己選擇的。
那像這種的話是分開算要交的少一些的是嗎老師,合并工資一起算就交的多一點(diǎn)了
浩,這個(gè)需要看你們工資具體的金額。