你好,可以在11月份勾選,在11月份勾選之后,12月份申報 是的 你開了發票嗎?如果十月份開了發票的話,需要申報。
9月季度轉一般納稅人,先申報7-9月小規模后本想勾選抵扣再申報一般納稅人,抵扣勾選發現自動跳到下一個所屬期10月了,導致9月沒得勾選,然后把小規模申報表作廢了還不行,請問能退回所屬期嗎 抵扣勾選不是一般納稅人才有的嗎?一般納稅人還沒申報,只是申報小規模,系統自動跳到下個所屬期了?
10月開的退稅發票可以在11月勾選嗎?11月勾選之后是在12月15之前的11月納稅期納稅申報表里自動在附表二26欄里顯示嗎?如果10月沒勾選退稅發票,納稅申報里的10月納稅期里免稅收入需要填嗎
請問申報11月份增值稅時著急領票就沒有勾選進項直接申報了,后來作廢申報后,在勾選平臺里面直接勾選了進項并申請了統計,才發現勾選進項的所屬期不是在11月份,而是在12月份,現在平臺里沒有回退到上一所屬期這個按鈕,需要怎么處理?
我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現,因為供應商發票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
老師 生產企業和外貿企業在申請退稅時 都需要在退稅系統先勾選進項發票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅嗎 當月不可以嗎 學員您好,是的,對的 勾選進項發票 勾選認證確定后 次月才可以申報退稅 說的這個申報退稅是不是說的把這部分退稅反應到增值稅表上 不是說的申報退稅模塊的退稅申報 同學您好,申報 退稅金額也是次月申報的一樣。 10月的報表是11月15日才申報的,退稅申請也可以當月提交都是次月 退稅申報可以當月提交 但是也必須是次月的征期才能申報退稅是嗎 如果報完增值稅以后還在申報期 可以直接在申報退稅 就不等到下個月了
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?