你好 是有錯的才沖? ?這樣對的??
老師,我公司6月有輛車,車到了,發票沒到, 暫估了 結轉成本,借庫存商品 摩托車 型號 貸應付賬款 暫估入庫 結轉成本 借主營業務成本。貸庫存商品。7月發票到了,怎么沖,怎么做賬啊?是做筆沖紅的分錄,重新錄入一筆嘛?那樣會不會影響我的庫存啊
9月做了一筆庫存暫估: 借庫存商品 貸應付賬款-暫估 結轉時:借主營業務成本(暫估金額) 貸庫存商品(暫估金額) 本月要沖掉上面兩筆重新入賬 該怎么做?
您好,2020年的結轉成本有誤,原分錄是借主營業務成本,貸庫存商品,紅沖后需要做一筆是應該借以前年度損益還是主營業務成本?
21年11月結轉成本:借主營業務成本767003.2 貸庫存商品767003.2 21年11月結轉成本數字錯了沖銷: 借庫存商品767003.2 貸以前年度損益調整767003.2 沖銷重做成本:借以前年度損益調整1240343.2 貸庫存商品1240343.2 我現在要計算利潤,是按21年的767003.2算成本,還是按22年的1240343.2算要減去的成本。
結轉錯6-9月產品,紅沖結轉庫存商品,重新結轉需要按月做分錄嗎,還是直接做一個6-9月匯總的分錄,還需要沖銷銷售成本,在重新做分錄嗎?
我是一家公司,注冊資本是500萬元,公司的股東有兩個,其中A股東股份是3.2%,金額是16萬,已經實繳到位,現在A股東要把股份轉讓給B股東,實際轉讓的金額是0元,但是0元轉讓稅務局不認可,截止到2025年3月31日的財務報表上面顯示,實收資本是80萬元,未分配利潤是62萬元,所有者權益是142萬元,請問:這個個稅如何繳納呢?
老師,開票金額是197475.2 但是財務報表又是192079.21,這個怎么填
您好,老師,請問一般納稅人銷售砂、土、石料可以開3%的稅點嗎?我公司收到發票,開了兩個稅率的商品,13%和3%的。
請問老師,賬上庫存大于實際庫存,調賬怎么調?
請問一般納稅人的建筑公司,沒有核定的印花稅-買賣合同,入成本的,有的沒有簽訂合同,是否也要繳納印花稅
老師你好,公司沒有交社保,還需要申報社保嗎
郭老師,公司法人的車,可以租 給公司嗎?維修費專票可以抵扣嗎,保險費可以抵扣嗎
我們購買了商品,銷售出去了,最后怎么結轉成本呢
去年多提的折舊,匯算時要調增嗎?
老師,請問一下員工報銷工傷住院自費部分及護理費(沒有發票),賬務怎么處理?
那要沖銷的分錄太多,還有其他方法做賬嗎
做一個匯總的更正分錄就行,然后寫一個調整說明。
匯總也是做3個分錄嗎,調整說明直接附上一個分配表可以嗎,然后結賬調整需要附說明嗎
。是的這樣處理。是的,這樣處理是對的。
那就是當月要做一個調整的6-9月結賬分錄,之后10月再做一個結賬分錄,是嗎?調整的損益結轉分錄要怎么寫說明?還是不用附說明也行?
你好是的 因為什么調整哪個月的 什么 這樣?
好的,謝謝
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!