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6-9月都結轉錯了商品,反向沖銷重新結轉,是不是要每個月沖銷3筆分錄,結轉庫存商品,結轉主營業務成本,和最后一筆結賬期間損益結轉也要反向沖?

2022-11-11 10:35
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 10:37

你好 是有錯的才沖? ?這樣對的??

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:38

那要沖銷的分錄太多,還有其他方法做賬嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:43

做一個匯總的更正分錄就行,然后寫一個調整說明。

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:46

匯總也是做3個分錄嗎,調整說明直接附上一個分配表可以嗎,然后結賬調整需要附說明嗎

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:54

。是的這樣處理。是的,這樣處理是對的。

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 10:59

那就是當月要做一個調整的6-9月結賬分錄,之后10月再做一個結賬分錄,是嗎?調整的損益結轉分錄要怎么寫說明?還是不用附說明也行?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:02

你好是的 因為什么調整哪個月的 什么 這樣?

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快賬用戶2900 追問 2022-11-11 11:02

好的,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-11-11 11:09

?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問!!

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你好 是有錯的才沖? ?這樣對的??
2022-11-11
你好,直接做匯總就可以了匯總紅沖,然后再重新做。
2022-11-09
你好,同學 如果金額一模一樣,結轉成本的不用 如果金額不一樣,結轉成本的也要重新做
2023-11-25
借應付賬款貸庫存商品,借主營業務成本負數,貸庫存商品負數,這個是紅沖入庫和結轉成本的。 然后再做一個發票的,借庫存商品進項貸應付賬款,借主營業務成本貸庫存商品,不影響你的庫存。
2021-07-28
4月份后結轉的主營業務成本,應該也提現在本年利潤中啊。
2022-01-11
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