您好, 借銷售費用-運費550 應繳稅費-應交增值稅-進項稅33 貸銀行存款583
5.2019年09月05日,某小企業發生業務招待費,取得增值稅普通發票注明的不含稅金額為2452.83元,稅額為147.17元,款項通過網銀支付。
47.2021年09月21日,某小企業發生聘請中介機構費用,取得增值稅專用發票注明的運輸費不含稅金額為550.00所得元,稅額為33.00元,款項通過網銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目)做會計分錄
某企業發生業務招待費取得增值稅普通發票注明的不含稅金額為稅額為147.17元,款項通過網銀支付。
某小企業發生聘請中介機構費用取得增值稅專用發票注明的運輸費不含稅金額為550元,稅額為33元相款,通過網銀支付。
20公1年09月21日,某小企業發生聘請中介機構費用。取得增值稅專用發票注明的運輸費不含稅金顏為550.00元,稅額為33.00元,款項通過網銀支付。(應交稅費科目必須寫明細科目。坐會計分錄
請問速達軟件安徽省阜陽市聯系方式有嗎?
老師,國稅局5月幾號上班?
生產出口企業,原材料都是國內的,什么樣的海運費發票不能所得稅前扣除,如何區別?
企業本年累計利潤總額為負數的情況下,也要計提所得稅嗎?是不是按照利潤總額的金額乘以稅率計提遞延所得稅啊?
生產出口企業,全不是進口原材料的企業,出口發生的海運費,分幾種情況處理?如果有海運費發票,是不是意為著就是有賣方負擔,可以所得稅前扣除,如果按照FOB價出口,是不是不會有海運費的發票?
你好,老師我們公司去年11月份報增值稅的時候有收入,但是到了報季度報表的時候忘了填收入金額,怎么辦呢?
老師,個體戶老板,在另一家公司有工資的收入,但是一年不超過12萬,還需要做綜合所得匯算清繳么
老師,房產稅貸方余額2分錢咋調賬,調到哪個科目
殘保金匯算清繳要算在A105050應付職工薪酬-工資里面嗎
員工仲裁,裁決要求支付員工部分工資和勞動合同經濟補償金,應該怎么記賬?不支付的工資與補償金記賬方式一樣嗎?