同學你好 模具開發票給你們了嗎
老師,想咨詢您一個跨境保稅的業務,具體如下:國內公司A打款給境外公司B采購跨境保稅產品,采購的商品放在境內保稅倉中,賣出時的貨款由境外公司B代收(A公司借用B公司渠道賣貨,所以貨款需要先結算到境外B公司),最后由境外B公司打款到國內公司A賬戶,想問一下A公司收到B公司的收入是否需要交稅
公司為小規模納稅人,與B公司簽訂道閘購銷合同,合同簽訂后我司開具增值稅普通發票給到B公司,B公司根據合同支付50%A的款項。同時我司采購道閘原材料后又與A公司簽訂道閘安裝合同,根據合同A公司向我司開具發票后我司支付其合同總金額(110000)70%的費用(77000),安裝驗收成功后在支付剩余的33000 我司開具給B公司發票內容是:道閘設備 A公司開具給我公司發票內容是:道閘設備與安裝 想問下對于AB兩家公司我應該如何做分錄
請問一下老師,我們公司是一家國內公司簡稱A公司,A公司的股東有兩個,一個是國外的B公司(簡稱B企業)占股80%和一個國內自然人(簡稱小C)占股20%.現在B企業和A公司有業務來往,B企業派人過來國內幫A公司做大橋質量檢測,雙方簽訂了檢測服務費合同,合同約定A公司要向B企業支付相關檢測服務費9萬美元。請問一下國內A公司要對境外B企業支付9萬美元外匯時,境內A公司是小規模納稅人,請問和境外公司有業務時需要繳納哪些稅呢?
2018年3月A集團派了一位技術人員C到一家中國本土的B公司提供技術服務。該雇員被允許在B公司的使用一個辦公室(2018年在中國境內累計逗留了170天2018年9月回到A集團A集團與B公司的業務往來①A集團派雇員到B公司提供技術服務,B公司支付服務費給A集團;②B公司進口A集團的電子產品,并支付產品貨款給A集團。2018年12月,B公司給在德國的G集團提供專業技術服務(電子軟件類),G集團與B公司簽訂合同合同約定B公司給G集團分別位于德國、法國、馬來西亞、韓國、中國的五個公司提供技術服務德國G集團統一支付服務費給B公司2019年9月,A集團將B公司30%的股權轉讓給德國的G集團根據案例材料,請分析A集團、B公司和G集團在中國稅法下的納稅義務(企業所得稅、增值稅和關稅以及所享受的跨境稅收待遇(寫出具體的依據,分析過程和理由,提交紙質版的案例報告
請問老師,我們公司購進一批蘋果1萬元,給國內A加工廠來加工,需要榨果汁加工費5千元,加工廠并給我們開具5000元的發票,但是我們公司又跟B供應商購買果汁需要裝的塑料瓶子,但是這個B供應商不給我們開具塑料瓶子的發票,我們公司是小規模納稅人,并把這批果汁銷售出國了,應收國外公司3萬元,請問老師我們這個業務的分錄怎么做呢?請幫我寫出帶有數字的分錄可以嗎?謝謝老師了
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資。扣的是2月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
供應商模具開發票給我們。模具在我們這里,不銷售給客戶,老師
同學你好 模具開發票給你們計入長期待攤費用