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老師,_A105000納稅調整項目明細表資產減值準備金_賬載金額-3365.47,資產減值準備金調整額3365.47,A100000企業所得稅年度納稅申報表(A類)資產減值損失需要調整嗎?

2022-11-11 10:08
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-11-11 10:13

你好,需要的,你這樣的話是調增 賬載金額是正數還是負數?是一個正數嗎?

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快賬用戶1002 追問 2022-11-11 10:17

這個應該是多計提壞賬了,在調整表里面賬載金額是負數,調增里面是負數的變調減項目,損失確認了之后是不是不能再轉回的,在主表里面的減資產減值損失按賬載金額-3365.47,下面納稅調整減少額是3365.47,這個意思是上面增加利潤,下面減少利潤,不變動的意思嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 10:20

如果是負數的話,應該是調節減少你的利潤。

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快賬用戶1002 追問 2022-11-11 13:38

老師,我這個邏輯還是沒有明白,當年計提的壞賬,報表是減少利潤,但稅法是不可扣,調增利潤的,現在發現多計提壞賬了,會計上是沖減損益,增加利潤,申報的時候應該怎么報呢,在納稅調整里面當年計提的時候是調增的,現在是調減,但我主表里面減資產減值損失還是要填寫-3365.4,下面納稅調整項目再調減3365.4,這樣對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 13:46

你好,105090這個表格里面稅收金額不要填寫,你應該是調增,然后它自動在105000這個表格里面給你填寫的是賬載金額正數。

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快賬用戶1002 追問 2022-11-11 13:58

老師,直接填列在調整表中資產減值準備金中可以嗎?不在資產損失那張表

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:03

不可以 必須在105090表格。

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快賬用戶1002 追問 2022-11-11 14:24

老師,我突然想明白了,其實是在當年還原成真實的收入,當年計提的不是實際發生的不能稅前扣除,所以要調增還原當年真實的所得, 今年又做負數的調增了收入,但所得又不是真的所得,所以要調減,3365.4不應該影響今年的所得,這樣理解對嗎?

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:27

然后調整收入也不應該再扣除項目里面調整,你應該在納稅調整明細表里面上面有一個收入調整,各自調整各自的。

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快賬用戶1002 追問 2022-11-11 14:42

主表里面資產減值損失會計處理的填列-3364.4,納稅調整表里面放在收入調整項其他里面3364.4,這樣就可以了是吧?資產損失表不用調整了吧

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齊紅老師 解答 2022-11-11 14:46

建議調整一下的,你這里出現負數,稅務局很有可能會問起來,因為大部分的簡直是不允許抵扣所得稅的。

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相關問題討論
你好,需要的,你這樣的話是調增 賬載金額是正數還是負數?是一個正數嗎?
2022-11-11
你好; 你金額不對 ; 你 損失有這個金額;帳載金額一般不會是負數 ; 你去看看你賬上寫的 金額是好多? ?
2023-05-25
這個33行你填入哪一列的?
2025-03-28
你好,你賬上做了資產減值準備嗎?
2023-05-19
你好!你能截圖來看下嗎
2022-05-20
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