你好; 1. 會的;? 有可能會讓你查賬的; 因為你這個 金額太大了。? ?
老師好,小規(guī)模建筑企業(yè)股權轉讓,因為18-19年企業(yè)所得稅是核定征收,年度報表是0報的,但實際有做賬,累計現(xiàn)在盈利30多萬,同事說股權轉讓要做成虧損,就不用交個稅,客戶也不會交,可是我如果今年把他補來的成本發(fā)票入賬做成虧損,就和收入遠遠不匹配,還會造成匯算清繳時退稅的情況,請問會有稅務風險嗎?
您好老師,我這有一個體戶,開業(yè)兩年多,目前核定征收,之前未開公戶,每月開票3萬左右,實際營業(yè)額30-40萬左右,老板聽說以后金稅四期私戶聯(lián)網(wǎng),會查個人現(xiàn)金流,想開公戶,以后店里現(xiàn)金流走公戶,我想詢問的是核定征收需要開公戶嗎?再者如果開了公戶后,公戶現(xiàn)金流嚴重大于開票金額,會不會反而帶來風險,像這種情況我們應該怎么做更合適?謝謝!
郭老師咨詢一下:做了核定定額申請的個體戶,免稅政策是月度10萬以下免稅,定額10萬。季度申報時,未達到30萬的,稅局也都是統(tǒng)一0申報處理了。 如果開票超過30萬,需要自行申報,這個時候有一個問題,我是按照實際開票金額去申報,還是按照實際結算金額申報(場景是:季度末最后2天為節(jié)假日,但是和C端用戶產(chǎn)生交易了,導致發(fā)票到下個季度1號開出來了) 如果申報時,按照實際結算金額進行申報的話,那業(yè)務實際發(fā)生當月做未開票收入,那次月1號開出的發(fā)票對下個季度有影響么 委托代征的
老師您好,請問核定月額度3萬的個體戶,實質銷售100多萬(報的不開票收入),最后結果會不會令稅務局取消核定調成查賬征收,因為金四稅的原因,想按實際收入報稅,但是又怕會被取消核定!
你好 老師 我們個體戶 第一季度開了四十多萬 因為之前是核定征收 現(xiàn)在被告知開超了 要改為查賬征收 這樣要交好多好多個稅, 最后實在沒辦法只能交稅的時候, 后面月份我可不可以整一些成本票 少開一些收入票或者不開票 明年匯算清繳的時候把這個季度多交的幾萬塊錢退稅退回來
怎么大白話理解投資性房地產(chǎn)
控股公司需要分紅所控制的公司分紅,比如股份是30%以上,那么控股公司要是分紅需要繳納稅款嗎
租金費用是白條入賬的,在企業(yè)年報的時候要調整出來,是填在納稅調整項目明細表嗎,是填在哪里
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應計利息”科目還是應付利息?
老師請問休學被我點到,怎么又給它調成休學狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應該填在哪里
那現(xiàn)在很矛盾,怎么樣處理比較好呢
你好; 你們 這個100多萬是真實的 收入嗎 ? 你按實際報;? 如果真的是要轉; 那也沒有辦法的??
是真實的
現(xiàn)在進項成本票也拿不到
?按真實的報了。? ? ? ? ?避免你有偷漏稅風險;先按實際報? ?
那會要交很多稅吧,坐標佛山
你好; 是的如果你 超過了定額; 就按實際開票不含稅金額*征收率繳納所得稅的;? ??
經(jīng)營所得核定的征收率顯示為5%,那挺厲害的啊!
你好;? ? 是的; 這樣 所得稅有很高的??
好的,感謝老師!請問有最新個稅所得稅率嗎,麻煩發(fā)我一下,非常感謝!
就是最新的個體戶個稅計算方式
你好;? ?看下附件稅率表 ; 個稅 =(收入? -成本費用稅金)*稅率- 扣除數(shù)??
老師,如果核定的,不計成本費用, 個稅 =(收入 -成本費用稅金)*稅率- 扣除數(shù) ,這個公式還適用嗎
?你好; 核定就是 開票不含稅金額*征收率??