你好 不用退回 給你信息表就行?
老師好,11月份開給購貨方的發票有誤,對方已抵扣,本月購方開具紅沖發票申請,并把原發票寄回,我們開具紅沖發票后又開具正數發票,請問我方需要寄給對方哪幾張發票?11月他們勾選過的發票是不是不用寄回了?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發票,已經給對方了并且認證了,現在我們需要紅沖,請問對方需要把發票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
請問老師,我公司為一般納稅人,今年1月開出的一張發票,已經給對方了并且認證了,現在我們需要紅沖,請問對方需要把發票寄回給我嗎?怎么個流程呢?
請問一下老師,2023年1月份我們給A公司開具了專票,發票有誤了,但是郵寄給A公司,對方還沒做發票認證抵扣了,我們公司可以把這張開錯沖紅嗎?沖紅要讓對方公司把開錯的發票給我們嗎
請問下老師:我們公司一般納說人,2023年11月份我們租辦公室租期一年,租金10萬,對方把發票開給我們了,我們也已經付款了。我們在2024年3月進項稅也抵扣了,現在租期中止了,需要對方退房租費2萬,我們已經開了紅沖2萬,對方也確認了,現在這個退回的租金里面的進項稅額需要轉出,請問這個怎么做分錄?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
那就是我開出一張負數和一張正確的在給對方是吧
你好 對 這樣是對的呢?
明白了謝謝老師
對方到哪里開紅字信息單呢?
你好 開票軟件 里開的呢?
好的謝謝老師
?你好同學: 不客氣,如果您這個問題已經解決, 希望對我的回復及時給予評價。不清楚的還可以繼續 追問??!