同學你好 對的 次月申報的時候可以加上
我公司開了張信息技術服務發票,這個的成本是人工,我準備加幾個人做工資,這張發票是9月開的,應該把把個稅報到9月,但實際這個活是10月干的,給我提供服務的人員只讓把個稅報到10月,這樣我9月份的利潤就特別高。我是想先在9月坐上工資成本,但個稅是報在10月,這樣可以嗎
老師我們公司是從7月份開始運營才有工人,從7月份才開始申報個人所得稅的,7月份8月份沒有發工資我都做得是零申報,7月份的工資是9月份才發的,9月份我申報的是7月份的工資,10月份申報的是9月份的工資都沒有上過稅,因為有個累計額20000萬,我們工人工資差不多都是在5000左右,所以就沒有上過稅,10月份申報9月份個稅的時候,有幾個月工資在1萬左右的已經超過2萬了,所以上個月就開始上個稅了,我現在做10月份,11月份的工資表,個稅我要怎么計算,麻煩老師教教我
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
您好,老師,我問下,我10月份的個稅還沒有報,但是我又測了11月份的工資表,加了20幾個新人,我現在報10月的個稅的時候,提示我加的這20幾個新人必須填寫工資薪金。但是我又不報在10月份的個稅了,加的這幾個我要報在11月份的個稅里,我能不能10月份把這幾個人加上0申報呢???有啥影響嗎?還是我把這20多人刪除掉,先把10月份的個稅報掉,等報11月份個稅的時候在加上???哪樣做適合?
老師我是個獨企業。然后我11月做了稅務登記,但我10月沒有員工工資怎么報個稅呢?因為現在12月報11月的個稅,11月又是發的10月份的工資,可我10月份沒有員工那這樣的咋弄?
老師建筑勞務公司及用一般計稅又用簡易計稅,成本都不能混淆,這個做不到明確的區分怎么辦,比如辦公室人員工資,還有購入的固定資產那個項目都用,都抵扣到一般計稅項目不行嗎
外貿做賬需要調幾次匯對損益分錄是什么
銷售貨物,對方不要發票,怎么做憑證
老師一般納稅人選擇差額征收簡易計稅究竟是幾個點的稅率,5還是3啊
老師那土方建筑勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師,欠房東房費還沒有交,是不是可以先計提,
這個勞務公司是土方建筑勞務公司
老師那勞務公司可以同時用2種稅率嗎?一個項目用簡易計稅差額納稅,一個項目用一般計稅,這樣可以嗎?如果公司購固定資產了就抵扣到一般計稅這個項目上然后把管理人員工資都差額到簡易計稅這個項目這樣可以嗎?是不是比較亂啊
老師們你們好!小規模納稅人增值稅申報表一季度就開了一張普票-113344,稅金-1122.22元,請問申報表咋填。12月31日出票已申報,1月紅沖
用銀行存款支付房租作為公司主營業務成本,這個會計分錄怎么做?借主營業務成本 房租 貸 銀行存款 xx行 這樣對嗎?
您好,老師,意思是我先把這20幾人先刪除掉。等11月份報個稅的時候再添加上,是這個意思嗎?那我現在刪除這20幾個人,報11月份個稅的時候再添加上,有啥風險嗎?不是個稅系統新加或者刪除都會報送嗎?我就想問這樣有沒有風險
同學你好 在你們公司沒走嗎 那就不用刪除 直接零申報
我是勞務公司,新增的項目,新來的工人,雇傭日期填到10月之前了,他們是先干活,后面才報工資表,是這樣的
那就按照發放的申報哦
啥意思老師,我們是計提工資的時候申報。主要我現在要申報10月份的個稅,這20多個人咋辦呢,我是刪除掉申報還是0申報,我擔心的是我刪除了這20多個人,11月又添加這20多個人,有風險嗎,不是在個稅系統里會報送的嗎。老師
?您好,1.計提工資 借:××費用(管理/銷售等) 貸:應付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業部分) 借:××費用(管理/銷售等) ? 貸:應付職工薪酬——社保 3 次月發放工資時 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——社保(個人部分) 應交稅費——應交個人所得稅 庫存現金/銀行存款或現金 4 上交杜保 借:應付職工薪酬——社保(企業部分) 其他應收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現金
分錄我知道,老師,您能回答下我這個月這20幾個人怎么處理嗎?
同學你好 零申報就可以了
沒關系哦這樣,那我就0申報
同學你好 嗯 零申報就可以了