你好; 你們是什么業務發生的;? 異地的建筑服務嗎? ?
老師,我們有在異地預繳增值稅,相應的也會預繳附加稅,我在主管機關申報時,附加稅的計稅依據是未交增值稅(銷項稅-進項稅-預繳稅=未交增值稅)還是未交增值稅+預繳增值稅的金額呢? 如果計稅依據是未交增值稅,附加稅也就對應計算出未交附加稅 如果計稅依據是填預繳增值稅+未交增值稅,那么填寫已交稅金(附加稅),計算出來應交附加稅 繳納的金額是一樣的,但是填寫申報表有不一樣,哪個才是規范的?
老師。我們建筑公司去異地做工程。上個月在當地開了發票 預繳了增值稅和其他幾個稅種。那我這個月報稅的時候。增值稅這塊。就直接把建筑地預繳的稅款填進報表里。把現場繳納的稅刨掉報送對吧。 但是增值稅報完之后城建稅等附加稅是按照增值稅稅額來計算的。系統會自動帶出增值稅稅額。那我按照實繳的稅額來計算附加稅的話。我在項目上交的附加稅怎么做賬呢。
老師,你好!一般納稅人本月繳納的異地預繳稅款,在本地本月申報增值稅時是不是沒法抵扣?要等下個月才能填寫抵扣?我這家是新登記的公司,上個月開了一張異地項目的發票,這個月才申報繳納的異地預繳稅款,現在做本地增值稅時,申報表里沒有附表四,已繳納的異地預繳稅款如何抵扣申報?
異地預繳稅款只有交了,我這邊這個月才能申報增值稅附加稅吧?今天上午交的,現在附表四還沒出來金額是什么原因呢?
老師,10月份根據開發票金額需要在異地預交增值稅,我是在11月初才預交的稅款,稅款是100元,然后回機構所在地申報增值稅的時候,預交的主表28欄次只能是小于或者等于100元,因為進項認證有點多,所以異地預交的稅款我只抵減了90元,有10元在附表四的期末余額那,我想問整體的分錄應該怎么做
是建筑勞務公司,武漢公司,項目是湖南異地項目,10開票后,稅款在11今天月去預交的,我下午報稅系統還沒帶出來金額
?你好;? 你們? 系統沒有帶出來的;找稅務局后臺處理; 帶著完稅證明去? ?處理? ?
這個會不會是系統沒有同步有延遲?是不是可以等明天再看下?
?你好1;? ? 一般不會的; 正常扣除了就會及時體現的??
我是10月開票,今天預交的是稅款所屬期是10.1-10.30還是11月份呢?
完稅憑證上面是11月所屬期
?你好;??10月份開具的增值稅專用發票,預繳稅款的時候,稅款所屬期是?選擇10月份?
是啊11月份去預交這個也是選10月份是嗎?
?你好;? 你們10月 開票 ;寫10月哈? ?
那現在預交所屬期寫錯了,稅款預交了怎么辦?
?你好;? ?你找稅務局 修改下所屬期;? 我們這邊是這樣 稅務局說的哈;? 你可以咨詢下你稅務局是不是這樣?
稅款交在11月份,可以直接修改所屬期嗎?不用申請退稅再重新交嗎?
?你好1;? ? ? ? ?你們這個 要問下當地稅務局哈; 如果所屬期錯誤了? ?正常要退了在繳納的 ;? ?
這個稅款是不好退的,可能只能放后面抵吧?
還有異地項目能在機構所在地交稅嗎?現在這個稅款所屬期寫錯了,我能10月份當沒預交正常在電子稅務局扣款嗎?
你好; 如果你 當地還有項目 ; 那么就可以以后第幾那的;? ?是的? ?;你先問下稅務局那邊? 怎么來處理; 看你稅務局地方當地的要求來操作; 因為各地稅務局操作起來有差異的??