你好 直接補(bǔ)到今年的收入
我公司小規(guī)模納稅人,適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,2020年取得財(cái)政專項(xiàng)資金200萬(wàn).會(huì)計(jì)上,是計(jì)入遞延收益,根據(jù)當(dāng)期費(fèi)用支出金額20萬(wàn)同步轉(zhuǎn)入營(yíng)業(yè)外收入。我在20年第四季度所得稅申報(bào)時(shí)把收到的資金200萬(wàn)全部作為營(yíng)業(yè)外收入不征稅收入申報(bào)了,我這樣做是否正確?還是要根據(jù)當(dāng)期專項(xiàng)資金使用的20萬(wàn)計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入來(lái)申報(bào),以后所得稅申報(bào)時(shí)也是分期申報(bào)營(yíng)業(yè)外收入的金額?如果我的做法錯(cuò)誤,到年度匯算清繳時(shí)如何更正?
老師你好我們19年發(fā)票查出來(lái)有問題,22年1月更正了企業(yè)所得稅申報(bào)表,也補(bǔ)繳了稅款。請(qǐng)問下面這個(gè)補(bǔ)繳稅款的憑證是否正確?另外有40萬(wàn)調(diào)增的收入需要怎么記賬呢?因?yàn)樾∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則沒有以前年度損益這個(gè)科目了。怎么把40萬(wàn)調(diào)增的收入記入但是又不影響今年的損益呢
老師您好,我們是是農(nóng)產(chǎn)品加工單位,公司是名是某某種養(yǎng)殖合作社,想請(qǐng)教如果將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則后,會(huì)計(jì)科目怎么修改。 我們單位說(shuō)是農(nóng)民合作社+公司的運(yùn)營(yíng)模式,免得增值稅。最早公司成立20年時(shí)時(shí)會(huì)計(jì)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做的賬,有筆政府補(bǔ)助計(jì)入的營(yíng)業(yè)外收入。中途21年3月有請(qǐng)人重新開賬用的是合作社準(zhǔn)則,后來(lái)申請(qǐng)的財(cái)政補(bǔ)助一直計(jì)入的是專項(xiàng)基金科目,但我們從公司成立起稅務(wù)報(bào)表用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。 后來(lái)會(huì)計(jì)今年4月又改了一次,將合作社準(zhǔn)則改為小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,將20年那次計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入的補(bǔ)貼和后來(lái)計(jì)入專項(xiàng)基金科目的補(bǔ)貼全部填在了資本公積科目里面對(duì)不對(duì),對(duì)公司股東有沒影響。并且5月有份補(bǔ)貼直接計(jì)入了資本公積,請(qǐng)問對(duì)不對(duì)。感謝!
請(qǐng)問老師,公司適用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,未來(lái)適用法該怎么理解呢?如果19年企業(yè)收入100萬(wàn)、成本70萬(wàn),結(jié)果申報(bào)所得稅的時(shí)候只報(bào)了90萬(wàn)少報(bào)了10萬(wàn),申報(bào)表要重新更正19年呢?還是直接能補(bǔ)在今年的收入里一起報(bào)?
老師您好,我們是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。2021年總共多記了23萬(wàn)的管理成本(借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款),現(xiàn)在需要把這部分金額轉(zhuǎn)出,并補(bǔ)繳相應(yīng)的企業(yè)所得稅。問題1:我2022年還沒有結(jié)賬,用未來(lái)適用法,是不是可以直接在2022年12月份把這部分金額一次性轉(zhuǎn)出?具體分錄應(yīng)該怎么錄呢?問題2:錄完分錄之后,還需要去系統(tǒng)里更正2021年的企業(yè)所得稅報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)表嗎?2021年虧損7萬(wàn),如果調(diào)整完這23萬(wàn),應(yīng)該是盈利16萬(wàn),那么就需要補(bǔ)繳4000元的企業(yè)所得稅??墒侨绻苯釉?021年企業(yè)所得稅報(bào)表把管理成本減少23萬(wàn)的話,2022年的數(shù)據(jù)也會(huì)有影響,這不就等同于我多調(diào)整了一次嗎?但是如果不調(diào)整2021年的報(bào)表,2022年虧損30萬(wàn),就算去掉這23萬(wàn)的成本,2022年依然還是虧損,不需要繳納企業(yè)所得稅,那需要補(bǔ)繳的4000元怎么體現(xiàn)呢?謝謝!
老師,母公司 A實(shí)投了1000萬(wàn)給B公司,B公司沒有盈利,因?yàn)閷?shí)收資本,所有者權(quán)益有380萬(wàn),現(xiàn)轉(zhuǎn)30%給C公司,以30元轉(zhuǎn),然后A公司以380×0.3=114萬(wàn)申報(bào)收入,這樣的方案可以嗎?有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎?
出納做工資表,財(cái)務(wù)經(jīng)理審核報(bào)銷單和工資表應(yīng)由誰(shuí)找公司總經(jīng)理和董事長(zhǎng)審批,是出納還是財(cái)務(wù)經(jīng)理?
老師,公司收到個(gè)人交的攤位保證金如何做賬,以后得退還這筆錢
請(qǐng)問老師,檢驗(yàn)技術(shù)服務(wù)費(fèi)期限是一年,我能按一年攤銷服務(wù)費(fèi)嗎
外貿(mào)公司申請(qǐng)出口退稅要在每個(gè)月申報(bào)期內(nèi)嗎?
老師,公司收到個(gè)人交的攤位保證金如何做賬
餐飲勞務(wù)服務(wù)公司給干活人員發(fā)工資會(huì)計(jì)科目是什么
老師好!請(qǐng)教:酒店買的床單被套這些的,用時(shí)間久了破了 損壞了需要做報(bào)廢處理嗎,還是怎樣? 這個(gè)賬務(wù)怎么處理呢
過(guò)了報(bào)稅期申報(bào)下一個(gè)月有滯納金嗎? 公司是電器批發(fā)零售公司,拿給門店商家代銷商品,出庫(kù)給他們還沒收到貨款的時(shí)候。需要做賬務(wù)處理嗎?具體分錄怎么寫?然后賣了公司賬戶收到了貨款又該怎么處理?最后老板用私人微信發(fā)給門店商家刷到我們公司門店商家賣的貨款(扣除了銷項(xiàng)稅額,和刷卡手續(xù)費(fèi)),月底或者后面幾個(gè)月來(lái)結(jié)算之前代銷商品提貨的金額。有的商家微信發(fā)給我們老板微信。
老師。我們收到的發(fā)票直接進(jìn)電子稅務(wù)局去下載入賬可以嗎。還是要等供應(yīng)商發(fā)過(guò)來(lái)在入賬
19年度的所得稅匯算申報(bào)表就不需要再更正了嗎?
對(duì)的,是的,是這么做的。
老師,19實(shí)際利潤(rùn)100-70=30萬(wàn),按20萬(wàn)報(bào)后變成少交稅了,今年虧損50萬(wàn)的話,差了那10萬(wàn)補(bǔ)進(jìn)來(lái)變成虧損40萬(wàn),還是不交稅,稅務(wù)局不會(huì)有意見嗎?
你好 你的增值稅和銷售額和所得稅的銷售額一致嗎?只要一致的話數(shù)據(jù)就不會(huì)找你 不一致他會(huì)找
就是我想知道怎么理解這個(gè)未來(lái)適用法是什么意思,正規(guī)做法應(yīng)該是怎么做的?只要企業(yè)做法正確,就算稅務(wù)局來(lái)找我們也不必?fù)?dān)心
就是之前沒有做收入的 坐到今年 就這么理解 至于實(shí)際操作 還得看具體的
就是這個(gè)未來(lái)適用法針對(duì)的只是賬呢,還是說(shuō)針對(duì)賬和報(bào)稅上都一樣呢?不太能懂這個(gè)
你好 實(shí)際操作中 只要你沒有砸哦21年開了發(fā)票可以 開了不合適 稅務(wù)局huizhao 系統(tǒng)容易預(yù)警
不管稅務(wù)局會(huì)不會(huì)預(yù)警,按文件法規(guī)這些明文規(guī)定所解釋的正確做法應(yīng)該是怎么做呢?而且稅務(wù)預(yù)警不會(huì)那么及時(shí),如果做錯(cuò)了,不是等于給企業(yè)埋了個(gè)炸彈呀。要是可以把收入直接補(bǔ)在今年的話,就不更正報(bào)表也省事。如果明文規(guī)定需要改申報(bào)表就及時(shí)發(fā)現(xiàn)及時(shí)改。更正以前的報(bào)表還會(huì)有滯納金問題,拖得越久,滯納金不也越多了,能直接加在今年收入的話滯納金也會(huì)省掉???
第一個(gè)二一年收入少做了,直接補(bǔ)到2022年 這是未來(lái)適用法的做法,這個(gè)理解嗎?如果不理解的話,具體的哪里不理解?
正常的借應(yīng)收賬款貸利潤(rùn),分配未分配利潤(rùn)應(yīng)交稅費(fèi), 現(xiàn)在是借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
是的 以后稅務(wù)局找你們 即使有明文規(guī)定g稅務(wù)局也不管這些 只要不一致就找你們 要求你們調(diào)整
那稅務(wù)局也是講道理的呀,如果做法合規(guī),只要解釋一下就行,如果做法不合規(guī),那就是強(qiáng)制讓企業(yè)更正申報(bào)補(bǔ)稅呀,還會(huì)留下一個(gè)納稅信用扣分。如果做法明明合規(guī)合法,稅務(wù)局等于無(wú)理要求不講道理,企業(yè)也可以找上級(jí)部門上訴不是嗎?
你好,他那邊預(yù)警,增值稅銷售額和所得稅銷售額不一致就不行。
老師,不是預(yù)警的問題,而是規(guī)定的正確做法是怎么樣的,究竟改不改申報(bào)表?電腦系統(tǒng)也是人為設(shè)定的呀,如果合規(guī)的話,報(bào)告解釋后稅管員也可以后臺(tái)通過(guò)不是嗎?
你好,你具體的問題具體分析,你舉的這個(gè)例子不合適 如果是費(fèi)用化的完全沒有問題可以 這個(gè)收入的就不行。
理論和實(shí)際還是有點(diǎn)差異的。
目前是企業(yè)自查發(fā)現(xiàn)問題,預(yù)警沒有出現(xiàn),也不知道未來(lái)會(huì)不會(huì)出現(xiàn),但是并不是出現(xiàn)才去解決問題。如果必需做更正,就趁早發(fā)現(xiàn)趁早做,也少交滯納金。沒必要更正的話就算未來(lái)預(yù)警了,企業(yè)也能解釋說(shuō)補(bǔ)在今年收入里了,不怕稅務(wù)查呀
你好,那你現(xiàn)在自查看一下增值稅的銷售額和所得稅銷售額是不是一致的?
不是說(shuō)不讓你查,自查可以的,你查就是了 這不就是分析
別光指望著政策,你得看一下,結(jié)合實(shí)際。