?你好;? ?開金融服務*貼現服務費; 按 6%開票的??
老師,乙公司中標后發包出來,我們公司作為承包方,但是公司規定,要求以項目部做為單獨的核算對象,例如:發票和收據是項目所在地開給承包方,原始單據跟我們公司無關,但是實際費用由我們項目部支付,這個怎么做賬呢?
我們是工程類公司,然后我們工程完工了,然后開出發票,但是收到的價款是甲方扣除了水電費,管理費剩余金額,還有一部分質保金等到封頂才退,但是我們開出去的票是按合同價款開的,收到的錢不對,然后對方也不給我們開水電費和管理費發票(可能拿收據給我們),這個要怎么入賬,全部會計分錄要怎么做呢?
老師,合作伙伴有項目掛在我們公司做,客戶付款到我們公司后,我們支付合作伙伴傭金(業務提成)。具體操作是,合作伙伴給我們公司開發票,我們公司對公轉賬給他們。 現在我們公司有位副總說,項目沒有結束客戶付款到我們公司,不可以支付對應的業務提成(以前的操作是回多少款,就按約定好的比例支付業務提成),要等到項目全款收完后才可以支付提成。如果合作伙伴急等錢用就讓對方寫借條,作為借款支付給個人。 現在有兩個疑問:1、有的合作伙伴在提供借條的同時,也提供了發票+對應的名義合同,這些發票+合同怎么處理?2、如果合作伙伴只提供借條,我們先掛其他應收賬款,待到合同款全部收清后,再清掉借款,讓對方開票。這種情況下是不是必須先讓合作伙伴將前期借款轉回(這賬面做借款收回),然后再依據發票付款?
我們經常會收到外部單位的票據如建行的易信通、abs等商業票據,合同中約定對方承擔貼息費,但是需要我們提前墊付,然后給對方開具發票,這個發票我要怎么開具呢
老師,我們是私立醫院有限公司,和對方公司簽訂合同約定對方員工來我們醫院體檢,體檢費用由員工自己承擔支付,合同(包括體檢價格)是和對方公司簽的合同,這個業務需要給對方公司開具發票嗎?還是直接根據實際收入入賬就行?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
老師您好,超市無票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現在也把4月之前的庫存盤點了,那5月份開始核算成本問他們要這些原始單據嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說要這些原始單據呢?請老師幫忙梳理下
老師請問一下,資產負債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經結轉損益了,我要怎么查哪里的問題
無票收入未超30萬,填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價總額1000萬元。已知,如果單獨銷售A、B、C三種商品,其價格分別為200萬元、300萬元、500萬元。根據以往慣例,甲公司經常以組合方式銷售B、C產品,組合價為600萬元;A產品經常以200萬元的價格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產品應分攤的交易價格為( )萬元。
有兩個員工去年不滿6萬,但今年會超過6萬,但是前面幾個月已經按6萬申報。這個應該如何處理?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,計算遞延所得稅-5萬元 計算所得稅費用95萬元 為什么是用遞延所得稅資產/負債的當期發生額計算,為什么不是用遞延所得稅資產/負債的年末余額計算呢?
您好老師,現在個體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業企業成本結轉的流程一般是怎么樣的
老師 這個是屬于價外費用嗎 營業范圍沒有金融業 我可以按照金融服務開6%的貼現費嗎
?你好1;? ? ?這個屬于額外收取的貼現手續費; 是的 ; 偶爾發生 可以直接開票的??
但是我們這個金額還挺大的 如果直接開具 會不會有稅務上的風險
你好;? ?你們是小規模還是一般納稅人?? 你們之間有業務往來的嘛? ?
一般納稅人 真實業務
因為是從去年開始的所有票據的貼息費 所以金額有點多
你好; 你這個沒法代開; 你只能自己開; 或者是增加范圍去開票哈;? ??
好的老師 謝謝
不客氣的;幫到你就好;? ?滿意請給予評價??