你好,總公司承擔的是給支付給你還是直接支付給職工?
工資表中的其他扣款項目,放在應發工資之前,還是之后。公司的公積金是不是個人平攤,但是現在有大部分現在員工自己承擔,這多承擔的部分放在其他扣款項目。老師這放在其他扣款項目1680應當怎么做分錄。
老師,公司以前年份發的工資有一部分沒計提都放在其他應收款了,現在需要怎么把這些員工往來沖銷掉?
老師,總公司有幾個員工是在分公司發工資,我都合并一起計提發放了,但是這些工資后面清算往來是總部承擔的,要掛其他應付款-員工工資,我要怎么改分錄啊。
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
分公司先墊付。后面清算時總公司走往來付款給分公司公賬。
你好,借其他應收款貸銀行存款,收到的時候借銀行存款貸其他應收款。
老師,可是我已經全部合并在一起付款了,現在是需要從這里面把幾個員工的工資調整出來掛在其他應收款-員工工資里面去。
你好,你一塊提到你單位的嗎?如果是的話,紅蟲就可以當掛往來。