你好,你做無票收入,無票收入正常交稅的,用這些進(jìn)項(xiàng)來抵扣了就行。
土方工程包工合同,開具什么發(fā)票內(nèi)容?建筑勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現(xiàn)在個稅匯算清繳才發(fā)現(xiàn)要交很多個稅,老板不愿意我現(xiàn)在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現(xiàn)在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經(jīng)做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預(yù)繳里在期間費(fèi)用進(jìn)行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內(nèi)采購?fù)ㄟ^電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費(fèi),相關(guān)稅費(fèi)后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應(yīng)該做什么會計科目分錄
轉(zhuǎn)了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應(yīng)該掛在其他應(yīng)收款掛到營業(yè)外收入??颇繏戾e了 那匯算時候這怎么調(diào)
老師你好,重分類報表是怎么產(chǎn)生的,是自己調(diào)整科目的嗎
請問,當(dāng)月開票的貨款,當(dāng)月收到錢,科目是不是可以不用 寫應(yīng)收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?
如果你不做無票收入的話,屬于隱瞞收入。
原來個體商戶租金都是轉(zhuǎn)個人卡的,做無票收入是否要從對公戶走賬呢
是的是的,需要的,需要個人還錢給企業(yè)。
無票收入多有沒有別的風(fēng)險嗎?具體怎么做賬,報稅?
哦,沒有風(fēng)險的,你正常交稅了,沒有風(fēng)險。
借其他應(yīng)收款貸主營業(yè)務(wù)收入、 是小規(guī)模納稅人的嗎?
如果是3%的業(yè)務(wù),季度45萬以內(nèi)的在第十欄,如果是超過45萬的,全部都在第12欄里面填寫,然后再去填寫減免明細(xì)表最后一。
是一般納稅人
一般納稅人附表一未開具發(fā)票一欄,里面填寫賬上是借其他應(yīng)收款、貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。
5%稅率的一般納稅人
你好,是簡易計稅的嗎?如果是的話,是這么做的,在5%簡易計稅有一個未開具發(fā)票一欄。
其他應(yīng)收款也可以是銀行存款?
你好,你是個人收錢不是嗎?個人收錢的話不可以的,你沒有收到個人的款。
我公司第一次開票,我看別人給我們開的進(jìn)項(xiàng)就是5%的票,我開出去也是按5%,沒有考慮是否是簡直計稅,我是不是開錯了,上個月開的,這個月怎么報稅呢
一般納稅人這個是自己的房屋,營改增之前的5%,應(yīng)該增之后的是9%。
我們是租過來再出租別人的,應(yīng)該按9%對嗎?那開錯的,要怎么處理呢?
這個月開紅字發(fā)票,然后再重新開 無票收入直接按照9%的就可以
如果不重新開票會有什么后果?
好,你們單位少交了稅款。而且你開5%的,你有進(jìn)項(xiàng)抵扣不了的。
嗚嗚,這個月怎么報稅呢?是否要交5%的稅款?多的留抵的在哪里填,以后是不是即使留抵的多也要按行業(yè)稅率繳稅呀?
你好在5%銷售服務(wù)里面填寫 簡易計稅抵扣不了增值稅的。
可以申報世遺下的全額都得教你有留底也抵扣不了。