借,固定資產? 120 原材料? ?400萬 應交增值稅? 68 無形資產? 400 資本公積,差額金額 貸,實收資本? 1200
乙公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20000元,各占 50%的股份。經營兩年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時有一新的投資者C 要加人乙公司。經有關部門批準后,乙公司實施增資,將實收資本增加到90000元。經三 方協商,一致同意,完成下述投人后,三方投資者各擁有乙公司300000元實收資本,并各占 乙公司1/3的股份。各投資者的出資情況如下: (1)投資者A以一臺設備投人乙公司作為增資,該設備原價為18000元,已提折舊 95000元,評估確認原價為80000元,評估確認凈值126000元。 (2)投資者B以一批原材料投人乙公司作為增資,該批材料賬面價值為105000元,評 估確認價值為110000元,稅務部門認定應交增值稅稅額為14300元。投資者B已開具了 增值稅專用發票。 (3)投資者C以銀行存款投入乙公司390 000元 [要求]根據以上資料.分別編制乙公司接受投資者A、投資者B增資時以及投資者C 出資時的會計分錄。
甲公司原由投資者A和投資者B共同出資成立,每人出資20萬元,各占50%的股份。經營2年后,投資者A和投資者B決定增加公司資本,此時有一新的投資者C要求加入甲公司。經有關部門批準后,甲公司實施增資,將實收資本增加到90萬元。經三方協商,一致同意,完成下述投資后,三方投資者各擁有甲公司30萬元實收資本,并各占甲公司1/3的股份:1.投資者A以一臺設備投入甲公司作為增資,該設備原價18萬元,已提折舊9.5萬元,合同約定價值為10萬元,取得增值稅專用發票,增值稅進項稅額為1.3萬元。2.投資者B以一批原材料投入甲公司作為增資,該批材料賬面價值10.5萬元,評估確認價值11萬元,稅務部門認定應交增值稅額為1.43萬元。投資者B已開具了增值稅專用發票。3.投資者C以銀行存款投入甲公司39萬元。要求:編制會計分錄?
2.某公司由ABC三個投資者共出費設立,實收資本總計1200萬元,投資者各占1/3的股份,其中A以4臺不需安裝的機器設備出資,合同約定每臺機器設備的價值是120萬元,B以一批原材料出資,該批原材料投資合同約定價值是400萬元,稅務部門認定應交增值稅為68萬元,投資者B已經開具了增值稅專用發票,C以一項非專利技術出資,該非專利技術投資合同約定價值是400萬元要求:根據以上資料,分別編制該公司接受投資者ABC出資時的會計分錄。(答案中的金額用萬元表示)
2.某公司由ABC三個投資者共出資設立,實收資本總計1200萬元,投資者各占1/3的股份,其中A以4臺不需安裝的機器設備出資,合同約定每臺機器設備的價值是120萬元,B以一批原材料出資,該批原材料投資合同約定價值是400萬元,稅務部門認定應交增值稅為68萬元,投資者B已經開具了增值稅專用發票,C以一項非專利技術出資,該非專利技術投資合同約定價值是400萬元要求:根據以上資料,分別編制該公司接受投資者ABC出資時的會計分錄。(答案中的金額用萬元表示)借貸方要平啊,老師
乙公司原由投資者A和B共同出資成立,每人出資200000元。各占50%的股份。經營兩年后投資者A和B決定增加公司資本,此時有一位新的投資者C要加入乙公司。經有關部門批準后乙公司進行增資。將實收資本增加到900000萬元。經三方協商,一致同意,完成下述投入后,三方投資者各擁有乙公司300000元實收資本。并各占乙公司三分之一的股份。各個投資者的出資情況如下:(1)投資者A投入一臺設備進入乙公司作為增資,該設備原價180000元,已經計提折|日95000元,評估確認凈值126000元。(2)投資者B一批原材料投入乙公司作為增資,該批材料賬面價值105000元,評估確認價值110000元,稅務部門認定應交增值稅稅額為14300元。投資者B已經開具了增值稅專用發票。(3)投資者C以銀行存款投入乙公司390000元。要求:分別編制乙公司接受上述投資者投資或增資時的會計分錄。
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師,建筑勞務公司沒有夸區域施工,一般計稅還可以差額開票嗎
你好老師,請問公司注銷自己變更流程,包括稅務,銀行,工商的流程
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
老師,如果合伙人,沒有工資,又購買了社保公積金的情形,工資如果報了要調增,那么0報好,還是報工資,或者如果不填雇員填其他的話,不申報工資行不行,這樣影響退休嗎
請教下如果貨物從芝加哥運輸到紐約(同一條船),最后到中國,啟運日期是芝加哥還是紐約啊?
老師,合伙企業有三個股東,但都是企業,不是自然人股東,這個經營所得要怎么申報呢?
老師你好,銷售汽車的一般納稅人收到供應商開具的紅字返利發票怎么做分錄
老師,新《公司法》5年內要實繳到位的經營主體包括小規模納稅人嗎
我們是做會展服務的,我們開給客戶的發票是會展服務,我們會議要請專家講課,支付專家講課費用,專家給我們開具發票,開什么類目合適,*會展服務*會議服務、*現代服務*信息服務費、*信息技術服務*信息技術服務費,這三個哪個合適?