同學您好,是的沒錯,這 是要的
老師我們21年補繳19年被查出企業所得稅匯算2萬多并、補了滯納金,那現在21年企業所得稅匯算清繳這補繳企業所得稅和滯納金我都得調增嗎?
請問我這邊稅務查賬所得稅然后補交了,產生了滯納金,這匯算清繳要調增嗎?
在四月份補繳了2022年的稅款,同時也繳了滯納金,請問老師這個滯納金是要在所得稅匯算清繳里調增的嗎?
老師您好,我去年的憑證做錯了重新調整了,然后利潤增加了,調了22年的匯算清繳,補交了稅金跟滯納金,請問這筆補交的企業所得稅跟滯納金做到幾月份啊?分錄要怎么寫?
老師,我們第四季度企業所得稅少報收入,昨天已經補交稅款了,產出了2.7萬的滯納金,是計入營業外支出-滯納金科目嗎?然后匯算清繳調增是嗎?
你好老師,職工培訓學校要做停車場,用瀝青地面,算固資不
營業執照年報上面的本期五險實際繳納金額是只填單位還是全部金額
老師,有些員工要求不買社保,可以申報個稅嗎?發工資走私賬還是走公賬比較好?
老師,水產公司加入水產協會,交了五萬塊入會費,只能開收據。請問入賬什么科目好?然后企業所得稅匯算清繳時,是否要做無票費用剔除?
1-3月支付的稅款: 增值稅:507.62元 城市維護建設稅:12.69元 企業所得稅:138.01元 印花稅:20.10元 合計:678.42元,在上期需要計提的話分錄怎么寫
老師你好請問這筆分錄繳納所得稅應交稅-應交所得稅期末余額是760000,然后銀行實際繳納的是813378.67,差額53378.67入到所得稅,這個怎么理解
公司收到一張裝修費發票,但是建筑類發票不都是有項目名稱的嘛,地址和公司注冊地址不是同一個城市,但是客戶說這是他的公司辦公室裝修費用,這個可以入裝修費用嗎(我們是代賬的,客戶就是收票公司)
老師我們是建筑公司,當月發生了一些吊裝費,對方發來了結算單,但是沒開發票,我司也沒付款這個時候,外賬(權責發生制)和內賬(收付實現制)是如何做賬的
有沒有個稅附加扣除的那個表 有沒有個稅附加扣除的那個表
老師,公司在2023年4月開的紙質票,現在要退貨紅沖,可是在電子稅務局想開具紅字發票,可能因為是紙質票又搜索不出來,怎么開紅票呢?(在全量統計那里是查到有這張票的。)