同學你好 多交的掛往來就可以
老師請問,我們企業招了一些人員,負責制作音頻,每小時等于一個件,按照件數每月結算工資。這些人員基本穩定,但是計件工資不一定,我們對員工沒有考勤,只是對件數核算,有時一個月一個人三五百元,也有時三四千元。這部分的費用應該計入工資,還是勞務費呢?如果是勞務費,具體應該怎么操作適合,代開勞務費發票?代扣個稅?是否需要繳納社保?
老師,給員工交社保按當地最低基數繳納,做工資表的時候也沒代扣個稅和社保。 等于是工資和獎金提成做工資表發放, 但是單位部分社保、個人部分社保和個稅,都是企業承擔了。直接公司銀行扣款繳納。這樣我認為會有風險。工資基數一定是包含個人部分社保和個稅的,這部分沒有算在工資基數前,會少交參保金,影響下一年度的社?;鶖怠9べY總額也會影響企業所得稅匯算清繳的職工福利費等比例計算。 是工資表的基數不對。一定會有風險吧。工資表中基數應把個人社保和個人承擔的個稅算在工資表基數前合計成總數。
老師,有這么一個情況就是公司員工曠工一個多月都之后又來公司上班幾天就離職了,但是公司這兩個月幫交了社保,公司這邊打算把幫交的這兩個月的個人和單位部分的社保都從工資扣回來,但是工資不夠扣,打比方個人和單位部分社保共2000(個人600,單位1400),但是他應發工資是800,其他扣款120,社保扣款2000,計提工資的時候我是按800計提了,到發放的時候我借:應付職工薪酬 貸:?,這個賬務處理是怎么做呢?還有就是工資表的實發金額我是要做負數嗎?還是0呢?
員工社保是公司全部承擔的,申報工資的時候還是有將個人部分寫開。因為是做的先發再申報,8月發了工資,9月才申報,個稅也是9月扣。做賬我是,計提借,管理費用-職工,貸,應付職工薪酬。發放:借應付職工薪酬,貸社保個人部分,貸個稅,銀行存款。但是這樣銀行存款發出去帶的金額和8月實際發放的金額就對不上了 ,或者說,個稅部分我應該單獨做一個分錄計提嗎?九月做賬再來發放。那個人社保部分應該怎么做呀,因為申報工資,填基本養老,醫療的時候有填。求求老師們救救孩子吧
老師,我們員工一直社保核定基數是3710,然后做分錄的時候個人養老醫療失業公積金加上實發工資相加正好等于應付工資3710。但是這個月我們沒有變更基數,但是個人醫療提核定單的時候漲了兩塊錢。也多交了兩塊錢?,F在我的問題是,按現在的實發工資加上個人應付擔的社保大于年初核定的工資基數,怎么辦呢老師?
老師,學堂有沒有社保方面的操作流程
外籍人股東分紅不用繳納個稅,如果外籍人辦理了中國永久居留證,這種情況分紅需要繳納個人所得稅嗎?
什么情況要填出口收匯表,是因為沒在次年申報上年度的報關單嗎
老師你好,我們公司2023年企業所得稅匯算清繳那里固定資產折舊、攤銷明細那里下面的房屋、建筑物原值與房產稅稅源信息里面的房產原值不一致,查到原因是房產稅稅源里面的房產報少了,我們現在不想動房產稅這塊,要怎么樣把這個房屋、建筑物原值那里給修改一下,不用改賬
老師,對方欠款,用房子抵賬,落到個人名下,走三方協議可以嗎
老師,,企業購買工作服給普通員工穿,計入什么費用呢
企業購買電腦,入什么費用,管理費用辦公費,還是管理費用低值易耗品
老師,研發支出費用化支出未形成無形資產的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業,現在自產的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社??劭钐崾救絽f議繳款異常怎么回事
老師,意思是多交的2元不加到應付工資里面,而是再加一條分錄計入其他應付款是嗎老師
同學你好 對的 然后下個月抵減
老師,怎么抵減呢?科目怎么做?
用營業外支出嗎?
同學你好 對的 發工資的時候沖減
意思是當月誰的工資掛誰的往來,相當于單位替這個員工多交了兩塊錢,下個月發工資的時候借:營業外支出 貸:其他應收款xx員工 對嗎老師?
同學你好 對的 是這樣的
收到老師多謝。祝您工作順利
同學你好 滿意請給五星好評,謝謝 也可以借應付職工薪酬 貸銀行存款 貸其他應收款 這樣