學(xué)員你好 如果藍(lán)字進(jìn)賬的10000元是已經(jīng)做進(jìn)賬勾選了。你剛才的說(shuō)法是正確的
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票前期已經(jīng)抵扣,本月開(kāi)進(jìn)紅字進(jìn)項(xiàng)發(fā)票-10000.增值稅-1300。我申報(bào)表二里面,紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄,我填1300,還是-1300
單位當(dāng)月的藍(lán)字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額10000元,紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額1000元,填寫(xiě)申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)填10000元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填1000嗎
報(bào)增值稅時(shí)顯示當(dāng)期開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票信息表開(kāi)具的需做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的稅額-0.00元,附列資料二中第20欄紅字專(zhuān)用發(fā)票通知單注明的進(jìn)項(xiàng)稅額的稅額101458.35元。相差金額101458.35元紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額與信息表數(shù)據(jù)不符
紅字開(kāi)具普通發(fā)票1000元,報(bào)稅申報(bào)時(shí),如何填報(bào)申報(bào),申報(bào)表二中,有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出額下,有20項(xiàng),顯示“紅字專(zhuān)用發(fā)票信息表注明的進(jìn)項(xiàng)稅額”,專(zhuān)票紅字開(kāi)具發(fā)票的可以在這一行填對(duì)嗎? 普票沖紅發(fā)票開(kāi)具后怎么填申報(bào)?
開(kāi)的紅字單進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,申報(bào)的時(shí)候直接在增值稅申報(bào)表14行填寫(xiě)嗎
老師,匯算清繳根據(jù)哪里的數(shù)據(jù),填寫(xiě)
請(qǐng)問(wèn)老師,無(wú)償提供給臺(tái)灣公司一臺(tái)機(jī)器,當(dāng)然沒(méi)有收匯,這樣我采購(gòu)的進(jìn)項(xiàng)怎么處理呢?
老師超額累進(jìn)稅率是起征點(diǎn)還是免征額
出口業(yè)務(wù),比如,進(jìn)貨100萬(wàn),稅13萬(wàn) 出口征稅率13%、出口退稅率13% 全部銷(xiāo)售完后,銷(xiāo)售額120萬(wàn)、稅15.6萬(wàn), 最后實(shí)際退多少呢?
老師,婚慶公司注冊(cè)了個(gè)體和公司,因?yàn)殚_(kāi)發(fā)票的比較少,只開(kāi)發(fā)票的走公司,但是個(gè)體的成本票也都開(kāi)到了公司,導(dǎo)致成本費(fèi)用比較大,這樣可以嗎?
老師,3月份抵扣勾選不成功不知道,被我手動(dòng)填數(shù)據(jù)強(qiáng)制申報(bào)了。現(xiàn)在有什么補(bǔ)救的方法嗎?可以逾期勾選抵扣嗎?
車(chē)間安裝電表計(jì)入什么科目?單價(jià)1000元
老師,婚慶公司同一經(jīng)營(yíng)部,注冊(cè)了個(gè)體,同時(shí)注冊(cè)了公司,內(nèi)賬都是混一起的,外賬可以開(kāi)發(fā)票的走公司,不開(kāi)發(fā)票的走個(gè)體嗎
所得稅匯算清繳退回怎么做賬?補(bǔ)交怎么做賬?不用遞延所得稅怎么做賬?
老師,快賬軟件能導(dǎo)入金蝶的數(shù)據(jù)嗎
如果有部分還沒(méi)有勾選呢
假如還有1000元沒(méi)有勾選呢
如果有1000元沒(méi)有勾選,那先計(jì)入進(jìn)項(xiàng)待抵扣科目,剩余已經(jīng)勾選的9000元計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額科目,申報(bào)表填已經(jīng)勾選的金額
轉(zhuǎn)出未交增值稅的時(shí)候是銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出嗎
員工你好,是這樣的。
當(dāng)月購(gòu)進(jìn)貨物計(jì)入原材料進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入了進(jìn)項(xiàng)稅額,當(dāng)月就將這批貨物用于在建工程,分錄怎么做
員工好 購(gòu)進(jìn)入庫(kù) 借:原材料、進(jìn)項(xiàng) 貸:銀行存款 領(lǐng)用 借:在建工程 貸:原材料
用于在建工程可以抵扣嗎
請(qǐng)問(wèn)在建工程是具體關(guān)于什么的
不能抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做分錄
如果不能抵扣,就要做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出處理 借:原材料 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
發(fā)票紅沖進(jìn)項(xiàng)稅也是做轉(zhuǎn)出嗎
如果進(jìn)項(xiàng)前期已經(jīng)認(rèn)證抵扣了,現(xiàn)在又沖紅就需要根據(jù)紅字發(fā)票上的金額做進(jìn)賬轉(zhuǎn)出
如果還沒(méi)有認(rèn)證抵扣呢
學(xué)員好 如果是事先確定進(jìn)賬不能抵扣,那就按發(fā)票總金額全額入賬,發(fā)票系統(tǒng)做不勾選認(rèn)證。 比如說(shuō)中秋購(gòu)買(mǎi)月餅給員工做福利,開(kāi)了專(zhuān)票總金額1500元(含稅),那就按1500元全額計(jì)提福利費(fèi),而不是按不含稅金額。