你好,不可以的,這個金額不大的,直接做管理費用。
老師請問公司研發項目是20年的且研發時間就是20年底結束了,但是申請專利的費用是21年支付的,這個費用還可以計入研發費嗎
研發項目的合同上的研發周期是21年2月-2022年1月的,但是費用未支付完,那我這個研發項目進展情況是不是可以以合同的結束日期判斷
我公司付了專利年費,但年費是以前的研發項目了,以前的研發項目已經研發結束了,我可以分配到現有的研發項目上嗎?
我們有兩個獨立核算的研發型總分公司,之前項目研發都是在總公司做的,現在想把這個研發項目給到分公司繼續做,但是總公司這邊已經發生了很多研發費用,那這部分可以當前期分公司委托總公司研發的嗎?讓總公司給分公司開票收已經發生的研發款,
老師,如果研發項目已結束 目前沒有新的研發項目,可以可以正常計提研發人員工資及社保費用嗎?可以稅前扣除嗎?可以按政策加計扣除嗎?
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
不分攤到研發項目上嗎?直接入費用?
對的是的,直接做費用就可以的。
二級科目寫什么
借管理費用,辦公費貸銀行放款,這個金額應該也不大吧。
還有一個專利代理費入什么科目,分配到研發項目還是入一次性入費用
金額1萬多
你好,這個代理是項目上的嗎?如果是,也是之前已經結束了的項目,做到代理服務管理費用,如果是正在研發的項目,可以做到項目成本里面。
這個代理費是新申請的專利
沒有在正在研發的項目中
你好,代理的這個這個項目開始了嗎?
沒有開始
我剛剛提的兩個問題,可以一次性計入管理費用-專利費,不分配到研發項目上了
可以的,可以直接做費用的。