同學你好 你指是銷售還是采購,一般納稅人嗎?銷項還是進項?
未開發票收入如果可以先填寫負數去申報,這個負數怎么填寫?
增值稅納稅申報在未開具發票欄填寫了正數,下月填寫負數可以嗎
我是一般納稅人上個月有張發票稅率選成3%了,現在申報的時候可以在簡易計稅未開具發票那欄填負數嗎,然后這個月紅沖后再在未開發票欄填正數沖回
未開具發票可以先填負數下月在填正數嗎
老師您好,我想請教下上月部分未開票走的無票收入,申報時在未開具發票那填寫的數,那這個月這部分開出來了,我應該沖無票,再走一個正確的,申報增值稅時沖的這部分無票,是在未開具發票那填寫負數嗎?正確的在開具發票那填寫,這樣對嗎
匯算清繳彌補虧損怎么做
小規模如何計提增值稅和附加稅
餐卡里面有100塊錢,銷戶了,把錢退給對方了,這個賬怎么做
老師,您好!我們老板有一家小規模納稅人公司由于銷售額快超季度 30 萬了,再加上成本票也缺口挺大,老板也不愿意交增值稅和企業所得稅,請問您這邊有什么好的方案嗎?謝謝您[愛心]
您好,小規模納稅人24年4季度錯把政府補助收入做成了3個點的未開票收入去申報了,后在25年一季度做賬時沖紅了這筆憑證,那請問這筆金額是在24年匯算清繳的A105000納稅調整項目明細表中去調整就行嗎?
老師,籌建期業務招待費匯算填管理費用其他還是業務招待費?
各位老師大家好,如果開20萬元的發票,需要有多少錢的成本呢,這個怎么算呢,請各位老師指點一下,謝謝
只要董孝彬老師回答,老師月底了,準備給老板講講報表的情況,領導說我要能說出來,哈哈,我今天就把您做好了翻出來看,老師這個辦公費以及其他的費用都是按照我們賬套里面結轉損益的那個憑證統計的對吧
購置固定資產最后一年轉讓價格10,殘值20,在計算變現抵稅的時候為什么不是賬面價值減去轉讓價格來算這個抵稅,而是用殘值價格和賬面價值來作差計算
資產評估一般是多少錢?
增值稅附表一
已實現銷售,未開具發票、需要納稅人,填正數未開票收入。
我這邊有個表很久之前其他人做的,在20年前一個月未開票收入填入了一個負數,少交了增值稅,下個月把開具其他發票填入了對應數又補交了,現在對比出來未開具發票負數怎么辦
未開票收入開負數的正常邏輯是以前填過正數。不能先填負數后填正數。
他之前已經這樣了,那我現在怎么讓對比取消
同學你好,你要問一下原來的會計,向前追一下。如果沒有依據紅沖,稅務局會關注的。
僅看一筆,不能說明他是先紅沖的。有可能是以前先做了正數的無票收入才紅沖的。
我問過他當時就是調整稅款,稅務那邊預警過一次已經處理了,當時沒有調表,現在又比對出來了,而且現在出來了個16年的也是負數,合計了一百多萬,現在該怎么通過
同學你好 要合理,未開票收入負數,稅局一看到就會考慮是在調低稅款。所以不對的發現了要注意改。
那我現在怎么調整比較好
如果稅局比對出來了,并且確實是需要補交的,那就補交稅款了。 賬面上根據補繳的稅款,把對應的收入和稅款走到賬里。 借:應收賬款等 ? ? ?貸:主營業務收入(如果是以前年度的,通過以前年度損益調整) ? ? ? ? ? ? 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)
我現在比對出來不符還沒有申報,還能改嗎
可以改,如果是涉及以前年度,還需要到稅務局改。 另外,你們這么大的金額,一要把數字算好,不要多交。二要和領導匯報。三如果改以前年度是要更正以前的報表的,稅率變了4次了。
他有個16年的我都不知道他為啥要填個負數,后來18年19年還填了幾個不知道為啥的正數,咋整
同學你好,你要給領導反映,讓他把原來的會計找過來,把無票收入的正數和負數理出來 。 沒有他的支持,無票收入又沒有寫張三,李四,誰也不知道是哪一筆。
那我的電子稅務局現在只能查到16年12月了,稅務局的那邊能不能查之前的,有沒有可能之前有個正數了,然后因為稅務局系統也是從12月份開始的所以出來了負數
有可能的,稅務局那邊什么都能查到的。
因為我看了下雖然納稅調減了,但是當年的總開票數是對的
開票數是自動生成的。不一樣就報不成稅。