你好 你們是銷售貨物的嗎?那你購入貨物有沒有發票?
老師好!我公司2018年收到一筆貨款,沒有開票給對方,也沒有做收入,這家客戶已經不合作了,我現在想處理賬務,想做退款處理,但不是退回對方賬戶上,有什么好的建議呢?
7月份公司A幫公司B的客戶開了一張發票,做了7月銷售,做了主營業務收入,貨款客戶8月份才打到公司A賬上,8月做了公司A做了應收款。公司B在7月份也收到這么多錢,做了應收款,現在8月份公司B要把這筆錢退還給公司A,把公司B賬上的應收款沖掉怎么做憑證?
老師,我給一個客戶開票5000元,應該是借應收賬款5000元,然后客戶付錢給我,我就應該貸應收賬款5000元,假如這個客戶只有這一筆業務,借貸的本年累計都是5000元。現在,客戶給我付錢6000元,多付1000元,屬于客戶多付款,需要退款。目前我的做法是借應收賬款1000元,貸銀行存款,但是我發現我做的這個分錄不對啊,因為本年累計數被影響了。請問正確的應該怎么做呢?
你好老師,去年公司賬戶上收到客戶一筆款,錢被提現了。因為沒開發票,代理記賬公司入賬了。現在這個客戶的應收賬款余額是負數6萬多。我應該補開發票做收入嗎?還是做現金退款更合適?
老師,請教4S店退車賬務處理,首先我們給客戶開了一張負數機動車發票,我做了應付客戶帶收入及稅的負數,因為客戶是貸款車,我們要先打款8萬給貸款公司清理貸款,這部分我怎么做賬,還要在退客戶一部分款怎么做賬
A公司于2017年11月成立,2018年6月發記為增值稅一般納稅人,A公司2019年3月底期末留抵稅額3萬元。2019年4月發生下列業務:。1、采購貨物一批,取得供貨方開具的3張13%稅率的增值稅專用發票,發票注明的金額合計100萬元,進項稅額合計13萬元,4月己經全部認證通過:。2、銷售貨物取得銷售額226萬元,開具13%稅率的增值稅專用發票,?發票注明金額200萬元,稅額26萬元;當月開具一張16%稅率的藍字發票,發票注明金額50萬元,稅額8萬元,開具原因是2019年1月發生的一筆銷售業務,A公司在1月稅款所屬期己經按未開具發票申報繳納增值稅;?3、A公司2019年4月提供企業管理服務取得銷售額265萬元,開具增值稅專用發票,發票金額250萬元,稅額15萬元。4、A公司8名員工2019年4月10號出差沈陽,當月15號返回濟南,發生的往返飛機票票價與燃油費合計10900元,員工報銷時提供了注明旅客身份信息的航空運輸電子客票行程單;。5、A公司2019年1月購入一層寫字樓,取得增值稅專用發票,截止到2019年5月當前尚有購入寫字樓的不動產待抵扣進項稅額20萬元未抵扣
老師,服務業小規模納稅人開具專用發票,稅率是多少?
公司欲采購股東二手車一輛,涉及哪些稅費。
快賬軟件期末是手動結轉損益還是點期末處理自動結轉
小規模納稅人銷售使用的車,增值稅怎么交
老師,我想問一下,總公司中標,分公司簽合同,那開票呢?
老師您好,第一做出口,現有幾個問題請教:我們是采購的國內貨物然后出口,現在我們跟國外客戶的合同是:貨物4072歐,國內貨物運輸到港口、倉儲:1000歐,總計5072歐,報關單上需要填寫這1000歐嗎?填在哪里?報關單上的生產銷售單位是填我們自己,還是填貨物實際生產單位呢?實際生產單位有兩家的
老師,公司注冊地址是在天津市A區,但是公司以公司名義在天津市B區購買了一套房產,是不是需要去天津市B區所屬稅務局做跨區稅源登記?
老師以前紙票普票0稅率如果對方未付款給紅沖需要對方確認嗎
我公司出資投資一家公司、現在分紅了、人家要我開票給她、她在給我錢、我要開票給他們?這不用開票吧
是銷售貨物。有很多發票,入了庫存。
那這種你需要做收入的,要不你的存貨會虛增,你轉不出成本來。