你好,你們房屋有預售嗎?
我新入職一家公司,之前一直都是手上沒有看見進項發(fā)票,系統(tǒng)有就先勾選抵扣,然后賬上也不做賬,導致現(xiàn)在財務軟件里每月銷項稅額-進項稅額跟實際申報表上的不致,這個怎么處理啊?我查了從建立財務軟件就一直這樣操作的,如果要查找差異是個大工程,我能不能把差異一次處理了
老師,請問我們公司從成立到現(xiàn)在,一直都沒有收款,導致待抵扣進項稅有8萬多,這個月收款了,產(chǎn)生了開票稅400元,還有未開票稅有4萬元,這個未開票的4萬元因為沒有收到進項所以沒有開,所以產(chǎn)生的暫估銷售稅,那我是不是直接在電子稅務局申報這個400元的已開票的就可以了,另外4萬多等開正式發(fā)票后才申報,謝謝
我公司從2020年成立至今只有進項發(fā)票,沒有銷項發(fā)票。因為是新建房產(chǎn)公司,項目還沒建成,還沒銷售,進項發(fā)票在電子稅務局怎么處理? 好象已經(jīng)有 19000多被我做了抵扣勾選 我是不是做錯了,怎樣才是正確的操作? 附圖兩張請老師看一下。
問題一、圖1為在12月份沒有用來抵扣的發(fā)票,先拿來做成本(因為2022年進項票夠抵扣剩余的進票),但是稅款那科目是不是做錯了,當時應該放在“應交稅費—待認證進項稅額”;在今年1月份拿用來勾選抵扣后,不知道怎么做賬了,可以不做此進項憑證嗎
有張2020年的茶葉發(fā)票,2020年因為抬頭開錯了進項沒抵扣沒勾選,我2023年發(fā)現(xiàn)了這個發(fā)票勾選抵扣完了,做賬做的是借以前年度損益調(diào)整負數(shù),貸進項稅正數(shù),現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)抬頭不對稅號是我們公司但是抬頭不是我們公司,需要對方重新開,那我已經(jīng)勾選抵扣的做個分錄轉(zhuǎn)出就好了嘛!?還是有啥復雜的程序??還是原來2月的分錄要紅沖?? 就告訴我如果新發(fā)票來了以前入賬過的分錄怎么調(diào)整,如果以前沒入賬過分錄怎么改
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經(jīng)交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
沒有銷售過,還沒有任何收入
現(xiàn)在這個進項稅額是不是沒用了,被我廢了? 沒有銷項,進項稅額在申報增值稅時如何處理?
進項稅怎么勾選》還是應該不勾選?
老師回答呀。
你好,你發(fā)票什么時候認證的?
你好!不抵扣的話暫時不要勾選
已經(jīng)全部勾選過了
你好!那就選擇抵扣留底以后,不要選退稅
你好!申報的時候自動獲取數(shù)據(jù)就可以不要更改