對的,是的,需要這么做。
老師,當月開的電子發票,當月紅沖,還要打印出來做賬嗎?
老師 增值稅電子專用發票負數發票當月開具的要打印出來做賬嗎
老師,增值稅專票開的電子發票打印出來就可以了嗎
老師,請問一下,開具電子發票,當月開具的正數電子發票,當月又開具了負數發票,這個正數跟負數的電子發票都要入賬嗎?
服務費電子發票負數開具了,隔了兩個月,當時沒有申報負數開具的發票,也沒有打印出來,怎么處理。
這個是我們在建工程項目礦泉水瓶子變更品牌商標注冊地址收到的專票,是應該入什么科目呀
工商年檢首次登入密碼是多少,在哪里查詢
老師您好!跨行轉賬扣除的手續費,這個應該屬于什么?
老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,沒有簽合同 2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
自然人獨資企業固定資產廠房按多少殘值率合適
老師,做工程小的勾機,叉車,人工費,怎么做賬,
老師,我們被關聯了,這個要怎么弄,2017年收到對方開具的64萬普票 開的是服務費 記賬憑證又是借:庫存商品 64萬 貸:暫估入庫 64萬 付款方式:現金:54萬,另外10萬是通過負責的銷售沖抵了他的其他應收款 ,現在被關聯 我們需要出示相關證明,明天是最后期限
我們是建筑勞務公司,小規模的,沒有成本票,成本是勞務人員的工資,這些勞務人員的工資平時不怎么,到年底的時候,基本上是次年1月份,也就是快過年的時候發放。這些工資要申報個稅嗎,個稅系統要怎么申報呢,勞務人員也不是特別的穩定的那種。
老師好,貸款利息入啥科目啊,一部分入了利息費用,一部分入了銀行手續費
老師好,暫估入庫時候,暫估進項稅合適嗎?通常是不是先不暫估進項稅,直接暫估應付賬款會更好,暫估進項稅在報增值稅時候,要報入報表嗎
開的這種負數發票怎么做賬呢
借應收賬款負數, 貸主營業務收入負數、 應交稅費負數。
像電子普票不是當月作廢就不用做賬么,我不太明白
你好,可以的啊,當月開了負數發票,當月的正數發票和負數發票都可以不用做。
你需要打印出來留存好了。
這個一正一負其實就相當于抵消了吧,所以不做也不影響的哈
對的,是的,可以這么理解的。
如果要做賬的話我是不是要把開具的紅字增值稅專用發票信息表和開具的那張負數表,以及那張正數表三張合在一起做賬呢
對的,是的,是這么做的。
三張合在一起,做一個正常的收入,然后在做一個負數收入是嗎郭老師
是的對的是的對的是的。
那像這種摘要怎么寫好呢
你好 確認某某業務收入。
不是紅沖了么老師,還確認收入
你不是三張放到一個里面嗎?同學啊,三張你只做正確的那一個不是嗎?
三張的里面有兩個正數收入,還有一個負數收入,你只需要做一個正確的就可以了。
沒明白呢老師 我三張單單分別是:正數發票,負數發票,紅字信息表,您年下我做的那個分錄可以嗎和摘要
你好,你這個發票沒有重新開嗎?如果沒有的話,你紅借應收賬款負數貸主營業務收入負數,應交稅費負數,然后再做一個借應收賬款貸主營業務收入應交稅費。
可以說是沒有重新開的,那像我做那個上面的分錄可以嗎老師
可以的,可以這么做的。