你好沒有預(yù)付可以直接用應(yīng)付賬款科目
老師,我想問下我們有個(gè)往來科目,預(yù)付。和應(yīng)收都掛這個(gè)科目里面到8月底期末貸方余額7211元(其中預(yù)付是989元。預(yù)收是8200元已收款沒有開票,)到9月底,加上之前未收票的總預(yù)付是2530元。8211的發(fā)票已經(jīng)開清,9月又進(jìn)賬了3800的訂單,沒有開票。那這個(gè)往來科目的期末余額怎么算?在哪個(gè)方向?
一個(gè)集團(tuán)的公司直接互相往來,廣州公司借款5萬給我們公司,之前沒有業(yè)務(wù)上面往來,這5萬元就計(jì)入其他應(yīng)付款,然后現(xiàn)在跟我們有業(yè)務(wù)的往來,買了我們20萬元的產(chǎn)品,應(yīng)該計(jì)入應(yīng)收賬款20萬元,請(qǐng)問這兩個(gè)科目(其他應(yīng)付款和應(yīng)收賬款要不要匯集到一個(gè)科目)?
我們公司是房地產(chǎn)經(jīng)紀(jì)公司,之前是掛了5000元在應(yīng)付賬款上、付了4500元,扣了500元的稅金 是否分錄是 借:應(yīng)付賬款5000元 貸:銀行存款4500元 營業(yè)外收入500元? 可以掛成其他科目嗎?可以一直掛在應(yīng)付賬款上嗎
老師好!我這里有這么個(gè)事,公司跟一個(gè)人借了2萬元,還的時(shí)候,還了3萬元,現(xiàn)在其他應(yīng)付款是借方有余額,在其他應(yīng)收款科目下,他還欠公司5萬元,我想調(diào)整一下,把其他應(yīng)付款借方余額調(diào)整出去,摘要和分錄應(yīng)該怎么寫呢
購買一款軟件一共1萬元,預(yù)付了5000元,其余的款完成了整體,再付! 已經(jīng)付的5000元,怎么記賬,我公司沒有預(yù)付賬款這個(gè)科目
@董孝彬 好的好的,問答區(qū)@董孝彬,剛才問題繼續(xù)就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個(gè)商品收入客戶就付20,我們結(jié)轉(zhuǎn)成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區(qū)別,這樣能理解么
老師,查賬征收個(gè)體戶稅局會(huì)查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務(wù)、幫廚服務(wù)、保潔服務(wù)、清理化糞池服務(wù),乙方給開發(fā)票時(shí),這四項(xiàng)分別開,另外企業(yè)管理服務(wù)費(fèi)單開,請(qǐng)問專票這幾項(xiàng)哪個(gè)可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對(duì)于上月工資少計(jì)提,當(dāng)月補(bǔ)計(jì)提,計(jì)入當(dāng)月產(chǎn)品成本的分錄不太懂 少計(jì)提補(bǔ)借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放借應(yīng)付職工薪酬 當(dāng)月計(jì)提工資結(jié)轉(zhuǎn)人工,借生產(chǎn)成本,貸應(yīng)付職工薪酬(當(dāng)月數(shù)) 成品入庫,借庫存商品,貸生產(chǎn)成本(當(dāng)月計(jì)提工資+上月補(bǔ)計(jì)提數(shù))???? 分錄這樣對(duì)?
老師您好 a 教材上說的不能重新計(jì)入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計(jì)入其他綜合收益?
2023年被稅務(wù)查整年少報(bào)收入200多萬,增值稅申報(bào)表改了,會(huì)算清繳申報(bào)表也改了,財(cái)務(wù)報(bào)表跟季度申報(bào)表要改嗎
上月計(jì)提工資跟今個(gè)月實(shí)際發(fā)放有差異,怎樣做賬最簡(jiǎn)便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~