你好,你這里不涉及損益類,直接紅沖就行的。把錯誤的紅沖,然后做正確的。
以前年度的應交稅費-未交增值稅的賬做錯了,今年可以直接調整么
老師你好,以前年度的進項稅額已經認證抵扣了,結轉未交增值稅的時候也是按照增值稅報表結轉的,報表沒有錯誤,但是會計填寫記賬憑證的時候沒有寫進項稅額,都寫成管理費用了。現在在做調整 借:應交增值稅進項稅額10 貸:管理費用10 借:管理費用10 貸:以前年度損益調整10 借:以前年度損益調整10 貸:未分配利潤10 這樣做了又會導致我這期的進項稅額增加,我應該怎么調整呢?
以前年度預提的費用,現在發票回來了,直接紅沖以前預提時的憑證,按發票金額重新記賬嗎?還是費用類科目要用以前年度損益調整代替呢?
以前年度賬記錯了,要怎么調整回來?28號憑證的代扣增值稅50400調整錯了
老師,固定資產購入當年因為代理記賬記錯了科目記成庫存商品了,后來第二年調整了回來,還可以享受固定資產一次性稅前扣除嗎?
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
28號憑證的就是沖紅的,結果給沖錯了,導致26號憑證的代扣代繳增值稅一直掛著余額
你沖紅后,還要做正確的分錄,做后才沒余額的
沖紅充錯科目了,正確的分錄怎么弄?
什么意思 沖錯科目了, 你現在是哪個分錄錯誤 了,您就把這個錯誤的對應沖掉 然后再做正確的就可以
借:代扣代繳增值稅-50400,貸:代扣代繳增值稅(待抵扣進項稅額)50400,是這樣嗎?
您看一下我發的那兩個圖片,26號和28號憑證
28本是沖26 你在沖的時候科目用錯了 所以現在您要把28憑證沖掉 然后重新做一個沖26的
28號憑證是沖反方向吧?還是同一方向?
同方向,金額負數,就行的
不會弄分錄,您能寫給我媽
同方向,金額用對應的反金額 借,銀行存款? 負數 貸,應交稅費,28原科目明細? 正數
銀行存款沒做錯,可以26和28在一個憑證上調嗎?
也可以的,可以一個憑證調整處理,摘要寫清楚