你好,也可以的, 沒問題 ,全額入成本當普票使用就行了
你好老師,我公司是小規模納稅人,供應商提供大量專票,我公司無法抵扣進項稅,對我公司有啥影響不?
老師,我們是一般納稅人,在小規模供應商那里開普票進來,問供應商要發票進項(比方,如果供應商開專票給我們,那么她要在發票進項里有這個貨才能開票給我們),她說他們是小規模,沒有進項。我怎么規避這個風險呢?請老師詳細解答下。謝謝!
我司是小規模,對方公司一般納稅人,沒什么不能開專票,開專票小規模不能抵扣會產生滯留,有什么影響嗎?
公司是小規模不能抵扣進項稅,供應商確一定要開專票給我們,這種情況有沒有影響?
我是一般納稅人,我的供應商是小規模納稅人,供應商給我開具專用發票?,F在我要退貨,請問我專用沒有抵扣和已經抵扣這兩種情況,對應的退貨分錄怎么做?我問了兩種情況,都請說出??!
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
好的,謝謝
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