你好,借管理費用貸其他應付款,每個月都做這個。
公司租了個辦公用房,一次性租了三年,三年的房租已一次性付清,但是房屋租賃票只開了第一年的,這個房屋租賃會計分錄該怎么做?
前期沒有計提房租,年底一次性繳納,要怎么把這部分成本合理分攤到每個月呢。(我們的房租大部分是做的制造費用)怎么做分錄
老師,辦公室的房租費我們按年付給人家了,人家要年底才一次性開票給我們,這樣每個月我們按月計提房租費嗎?因為平時也比較缺費用票呢。
老師一次性支付一年的房租的怎么做會計分錄。然后在怎么分攤到每一個月上啊
房租年底一次性付款,我想分攤到每個月計提,這個分錄怎么做?年底一次性付清會給我們開一張專票抵扣
查賬征收的個體戶,注銷時會被查賬嗎?
老師您好,有個問題想請教,甲方是建設方,乙方是施工方,甲乙簽訂一份工程施工合同(總價合同),合同約定水電及鋼材由甲來供,同時甲按照合同約定價格給乙方開票,抵頂工程款,請問甲方從購買水電鋼材,到給乙方開票的會計核算如何做?
老師我司放款,貸款到了受托支付方!請問我如何記賬?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
然后年底付款之后給你發票,借其他應付款,借管理費用負數,然后再做發票的,借管理費用,應交稅費,應交增值稅進項貸銀行存款。
那如果就是先提前把一年的錢都付了,后面想分攤到每個月,這個賬務處理怎么做?
借預付賬款,貸銀行存款, 分攤借管理費用,貸預付賬款。
這個也開票是這么做?還有什么情況下計入長期待攤費用這個科目?
支付一年以上的,13個月以上的,做長期待攤費用。
那這個房租可以做長期待攤費用么
哦,你是支付13個月以上的嗎。
是的話就可以達一年以上的就行
房租就是一年一交唉
那就是借預付賬款貸銀行存款,做不了長期待攤費用。長期待攤費用是支付13個月以上的。
比方說我有筆裝修費付了四十萬,我這個能給他做長期待攤費用嗎
可以的,可以這么做。
還有我房租前面幾個月都沒有給它計提,后面一次性補上嗎?
可以的,可以這么做。