你好可以的 你這樣的話晚計(jì)提了一個(gè)月,你應(yīng)該是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月的。
鄒老師,您好,我是9月15日拿到營(yíng)業(yè)執(zhí)照,10月10日稅務(wù)登記為小規(guī)模納稅人季度報(bào)稅, 現(xiàn)在10月31日了,10月我沒(méi)有上報(bào),那我如果9月計(jì)提工資的話,那9月份就會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用,10月份就應(yīng)該要季報(bào)和上報(bào)個(gè)稅嗎?如果要做工資的話可以補(bǔ)報(bào)嗎?會(huì)不會(huì)罰款, 因?yàn)槲?0月沒(méi)有上報(bào),但我9月份有費(fèi)用,那我9月份工資可以是0嗎?有費(fèi)用但9月工資為0合法嗎?假設(shè)為0工資10月份還需要上報(bào)個(gè)稅嗎?我想9月工資為0.然后可以把9月的費(fèi)用在10月份入賬嗎?我10月沒(méi)有申報(bào)會(huì)不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn),那我應(yīng)該怎么補(bǔ)救?謝謝老師
公司成立及員工情況:公司是6月份成立,所有員工之前是在另一家公司代管,9月份轉(zhuǎn)入新成立公司,有幾個(gè)問(wèn)題麻煩老師幫忙理順: 1:工資發(fā)放情況:10月發(fā)放9月份工資,那我申報(bào)個(gè)稅是否是11月份申報(bào)10月份發(fā)放的9月份工資? 2:9月份開(kāi)始,我們就是自己繳納社保了,等于是9月份工資未發(fā)放,但是五險(xiǎn)一金已交,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入和扣除都填0? 3:特殊原因,一員工6-8月份工資在9月份一并發(fā)放2.7萬(wàn)元且未繳納五險(xiǎn)一金,但是在發(fā)放的時(shí)候并未扣除個(gè)稅,那我現(xiàn)在在申報(bào)9月份個(gè)稅的時(shí)候,是不是收入填2.7,扣除填0,先繳納個(gè)稅,然后這個(gè)個(gè)稅金額在10月份發(fā)放9月份工資的時(shí)候扣除,這樣操作是否合規(guī)? 4:上述同事,在申報(bào)個(gè)稅的時(shí)候,扣除的累計(jì)費(fèi)用是20000,這樣是對(duì)的是吧?
請(qǐng)教一下,我8月份的工資是9月份出,9月份的工資到了11月份才出,也就是說(shuō)10月份帳面沒(méi)產(chǎn)生過(guò)工資,我是內(nèi)賬,之前會(huì)計(jì)也沒(méi)計(jì)提工資,什么時(shí)候支出工資就納入當(dāng)月費(fèi)用,我在核算10月成本的時(shí)候,能不能把9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提,正常10月成本就對(duì)應(yīng)10月工資,但10月工資遲遲不出,沒(méi)辦法,所以,想請(qǐng)教一下,能不能拿9月的工資作為10月成本進(jìn)行計(jì)提
請(qǐng)問(wèn)老師我不用計(jì)提工資,直接發(fā)可以嗎?因?yàn)槲覀兪前刺煊?jì)算工資的,9月份工資只有到10月份才能算出9月份工資,9月不知道工人上幾天班,沒(méi)法計(jì)提工資。10月份發(fā)九月份工資時(shí):借管理費(fèi)用-工資 貸:銀行存款。這樣可以嗎老師
其他應(yīng)收款社保個(gè)人部分的問(wèn)題,我每次做賬沒(méi)有按照工資單上來(lái),直接工資是倒擠的,現(xiàn)在11月肯定是做10月的賬,發(fā)9月的工資,我們工資是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月發(fā)放,所以是計(jì)提9月發(fā)放9月,我做的其他應(yīng)收社保個(gè)人算得是 10月扣的款,所以我的其他應(yīng)收款每月是沒(méi)有余額的,我以后想按工資表的來(lái),但是我們工資表人員每個(gè)月都有變動(dòng),社保扣款有可能10月扣的有9月期間的,但是我們9月的工資表就把9月社保個(gè)人的扣了,我以后想跟著工資表走,我想在12月做11月份賬的時(shí)候調(diào)賬,我怎么調(diào)賬呢
為什么這樣不對(duì) 借款跟利息分開(kāi)不對(duì)。答案直接就短期借款,沒(méi)了稅費(fèi),但是題目明明有稅費(fèi)
老師,商貿(mào)企業(yè)収到客戶的違約金需要繳納增值稅嗎?
老師,幫忙看一下這個(gè)15題
老師,幫忙看一下,這個(gè)題
老師,新接手的一家企業(yè),之前有賬務(wù),現(xiàn)在要錄入期初余額, 錄入期初余額時(shí)可以根據(jù)什么錄入
老師,事業(yè)單位比選采購(gòu)27萬(wàn)的服務(wù),他們說(shuō)沒(méi)有供應(yīng)商名錄,由他們內(nèi)部給各個(gè)部門(mén)的同事發(fā)采購(gòu)公告,由內(nèi)部同事推薦供應(yīng)商,這種符合規(guī)定嗎
暫估入賬的賬務(wù)處理
我們是加盟的特許經(jīng)營(yíng)酒店,那支付的特許服務(wù)費(fèi)應(yīng)該怎么賬務(wù)處理呢?
老師,我想問(wèn)一下,就是假如賣(mài)出去東西了,必須結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
代買(mǎi)購(gòu)置稅和保險(xiǎn)。可以代買(mǎi)的吧?就是別人從我們這里買(mǎi)車(chē),我們把這個(gè)車(chē)輛購(gòu)置稅收了,買(mǎi)了 然后發(fā)票是對(duì)方名字的。賬務(wù)處理咋做的 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開(kāi)票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險(xiǎn)和上牌的。
出不來(lái)的情況下,你可以自己暫估一個(gè)。
但是,如果我在10月份暫估并計(jì)提工資,那應(yīng)付工資余額只是掛著10月份的數(shù),9月份就沒(méi)掛賬,到9月份在11月份支付了,就當(dāng)費(fèi)用,然后11月底還支付10月份工資就以應(yīng)付職工薪酬來(lái)做分錄是這樣嗎
九月份的一塊在十月份補(bǔ)上。
你計(jì)提兩個(gè)月的,九月份的和十月份的。
這樣我10月份的成本就大了,賬面出的利潤(rùn)表就不好看
我的意思,要不就暫估10月份9月份的工資在11月以費(fèi)用形式去做
你在十月份計(jì)提九月份的,這樣的話你就差了一個(gè)月。
9月不計(jì)提,直接在支付當(dāng)月當(dāng)費(fèi)用出
如果你在十月份出的話,你系其十月份的工資,然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是一樣高嗎?或者是在11月份的話,你就提11月份的工資,然后再加上這個(gè)費(fèi)用不也是高,總得有一個(gè)越高。
那要不計(jì)提,他什么時(shí)候出就什么時(shí)入賬,要不就10月計(jì)提9月,后推一個(gè)月
可以 但是前提按時(shí)發(fā)工資
有沒(méi)有,這種情況下,這個(gè)月不發(fā)工資,下一個(gè)月一塊發(fā)兩個(gè)月的。
有時(shí)會(huì)有
那你的費(fèi)用也不準(zhǔn)確了
是的,那怎么做好
你還是正常計(jì)提,只不過(guò)是這個(gè)月計(jì)提10月份 就是總是差了一個(gè)月。
就是說(shuō)我10月份就暫估一下工資
是的是的,是這么做的。