你好,你開票給給代理商。和內銷發票一樣的
您好,我公司是出口公司,我們產品已經出口。現在我們收到供應商發票了,是不是要開出我們的銷售發票才能退稅?開的發票是不是開給出口的企業?
就是我們公司是生產出口產品的企業。我們委托B公司代理出口,B公司收我們手續費。B代收我們出口貨款和出口退稅款。我們開13個點發票給B公司。我們收到的貨款做應收賬款,那我們收到的退稅款怎么做分錄呢?因為我們給B公司開了13個點發票,然后又收到退稅,那是不是相當于我們是零稅率出口呢?就是退稅和13個點稅,不知道怎么入賬好
老師,我們是生產餅干的企業,現在要出口商品,公司沒有資質,是和代理出口退稅的公司合作的。請問我們公司怎么開出口的這部分發票呢?和內銷的發票一樣開嗎?
請問老師,我司是生產企業,現委托一家進出口公司幫我們代理出口,但是他是我們是以內銷的形式先賣給進出口公司(開內銷專用發票給他),然后再以進出口公司名義去出口,然后進出口公司憑我司開的發票向稅局申請退稅,退了這個稅進出口公司又通過公賬的形式把錢退給我司,這種情況我司收到這些退稅款要怎么入賬呢?算收入嗎
老師,我們公司是生產出口企業,出口的發票開具稅率為0,退稅率是13%,那征稅率是多少呢?我們公司還有內銷,怎么計算增值稅的稅負呢?
但是也不算重大差錯,要以前年度所以調整嗎?這樣還要去調24年年報
老師,請問員工社保每月有在工資中扣除,但實際未增員成功,導致幾個月都未繳納社保,后來將這幾個月的社保費返給了員工,該如何入賬
專項扣除養老保險是當季數值還是1到6月底的累計數值?
老師您好,請問2024年12月收到工傷待遇做借:銀行存款4100借:管理費用-工資4100(紅字),但是2025.4月發現這個錢不能紅沖管理費用,要計入其他應收款,請問這個2025.4要怎么做賬改正
老師,請問原本對方給我們開票9300,對方要求開專票加稅點,我們給了對方稅點錢,那他開票金額應該是多少呢?
允許扣除的投資者減除費用第二個月是允許減除15000還是30000?最后應納稅所得額怎么算列個工式可以嗎?
匯算清繳里的資產折舊攤銷情況及納稅調整明細表要填寫嗎
老師,招標的時候投標單位提供了沒有備案的審計報告算是虛假資料嗎?今天審計說是虛假材料
老師,我修改了管理費用和應付賬款科目,接下來我要修改哪個科目才會使得資產負債表平衡
老師,您好,請問企業審計報告后面注冊會計師還有他們的營業執照需要賦碼嗎
稅率這些還是13%嗎?還是專用發票,是3聯單還是5聯單呢?
你好,稅率是13%嗎,用專用發票
好的,謝謝老師
你好,不客氣,祝你工作愉快
那報稅有區別嗎?報稅要單獨報出口的這部分嗎?
你好,你開的內銷發票,報稅沒區別的