你好,你快遞系統(tǒng)做的是其他貨幣資金科目嗎? 如果是的話,你開出去的發(fā)票,別人打到快遞系統(tǒng)里面,借其他貨幣資金貸主營業(yè)務(wù)收入, 已支付給別人的,借主營業(yè)務(wù)成本貸其他貨幣資金。
老師,我是小規(guī)模內(nèi)賬,我公司代理銷售甲公司的A產(chǎn)品2000套,沒有進(jìn)貨,直接線上銷售的,銷售的收入10萬直接進(jìn)入我公司賬戶了。然后我公司再給總公司成本4萬和平臺費600,快遞費1000。 請問,這種情況如何入賬。 我下面這樣做是否正確。 做收入時 借:銀行存款 A產(chǎn)品 100000 貸:主營業(yè)務(wù)收入—A產(chǎn)品 100000 做成本時: 借:主營業(yè)務(wù)成本 —A產(chǎn)品4萬 平臺費600 快遞費1000 貸:應(yīng)付賬款—甲公司41600 老師,我用應(yīng)付賬款可以嗎,我總覺得不對,如果不對,老師請幫我分析下正確的分錄
你好老師,像快遞行業(yè)一般上級公司讓我們開票就是打在了專門的第三方快遞賬戶,然后我們在提現(xiàn)到公戶上,但提現(xiàn)后顯示上級公司給我們轉(zhuǎn)賬的。就是這次提現(xiàn)了38000,然后專票開了33284.72。能不能這樣記: 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額1884.04 借主營業(yè)務(wù)成本31400.68借其他應(yīng)收款-上級公司4715.28 貸銀行存款38000 老師如下圖所示您看我記得對不對?還有就是摘要寫的對嗎
1 .做物流倉儲的快遞公司(三方公司),因為存貨和快遞物件都是客戶的,那么快遞單(收貨人一般不做簽字)可以作為原始憑證嗎?我在網(wǎng)上查了些資料,說是快遞單不可以作為原始憑證,但是又說收貨單、送貨單可以做原始憑證,這兩個有區(qū)別嗎?目前生活中的快遞件比較多,如果是且需要入賬作為會計資料,那么回收成本似乎過高了,有沒有替代方案? 2 .快遞公司的部分客戶是個人,不具備簽訂合同(報價單)和開具發(fā)票的能力,收款入賬時,因為沒有合同和發(fā)票,這時候的原始憑證是什么? 3 .企業(yè)每個月與下游供應(yīng)商(非銀行機構(gòu))的對賬單(訂單號+費用構(gòu)成),是原始憑證嗎? 4 .如果做跨境業(yè)務(wù),境內(nèi)公司給下游供應(yīng)商(在境外)使用外幣付款,那么下游供應(yīng)商是開具外幣發(fā)票,還是開本幣發(fā)票?還是兩種發(fā)票都需要開具?
各位老師大家好,我們公司是快遞公司,然后,有總部的系統(tǒng),每個月出表,然后我們是分公司給總部開發(fā)票,金額就和總部系統(tǒng)里面的金額是一樣的,然后還有一些總部的扣款,總部會給我們開來發(fā)票,都是專票,這個怎么做賬務(wù)處理,包括分錄,請老師們指點一下,謝謝
老師:你會處理快遞的賬么?比如快遞公司跟快遞公司總部互相有開進(jìn)項與銷項的票,但是款不經(jīng)過公賬戶 而是直接打進(jìn)快遞的系統(tǒng)進(jìn)行沖抵,這種賬怎么處理
老師 我下面一個員工 比如 讓她給我把一個表(這個表里面費用分了很多項目)我讓他其中一項單獨建立一個表格出來 然后對方說這不這里有 我說你給單獨列出來 然后她不愿意配合 最后我語氣比較嚴(yán)厲 她就給整理了 說明這個員工是一個什么樣子的員工
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產(chǎn)里的折舊費用期末數(shù)據(jù)跟我給他提供的資產(chǎn)負(fù)債表不一樣啊?這是啥情況?
請問:50歲,私人企業(yè)主辦會計,中級會計考過了,現(xiàn)在往哪方面發(fā)展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區(qū)的,一家是園區(qū)的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發(fā)票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發(fā)票給廠家,那這筆返點就需要進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出?
個人經(jīng)營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當(dāng)月不是也應(yīng)該計提折舊嗎?(固定資產(chǎn)停用當(dāng)月也應(yīng)該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關(guān)單到電子稅務(wù)局退稅的流程?報關(guān)單可以在電子稅務(wù)局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關(guān)單要在稅務(wù)數(shù)字賬戶進(jìn)行報關(guān)單的采集,這里的雙抬頭報關(guān)單是什么意思,我們是外貿(mào)企業(yè)
老師你好:但是開票了哦,有增值稅,這樣怎么處理
兩家互開票,不進(jìn)公帳,賬上兩邊都掛著數(shù),沖不掉
借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅銷項, 借主營業(yè)務(wù)成本、 應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進(jìn)項 貸其他貨幣資金。
老師:這個數(shù)額很巨大的 也可以這么做嗎?
是的,可以這么做的。
老師:我查了一下 有說走現(xiàn)金核算 有說做往來款沖抵,做往來款好么
哦,現(xiàn)金不合理,現(xiàn)金金額太大的,你怎么收現(xiàn)金?