同學你好 做正常的采購和銷售處理。 盡管沒有見到庫存商品,但是在賬面上要體現。
你好老師,請問一下新接一家單位的支付寶賬戶之前會計一直沒有做賬,就只有一個表格做的進出賬。那我支付寶要做賬嗎?我接手后公司在淘特開了一家店鋪,相當于中間商,客戶在我們店鋪下單,我們就馬上去拼多多下單,拼多多商家再把東西發給客戶。這種進出的收入和費用也是通過支付寶走的,但是都沒有發票,開了三個月,生意不好,現在已經關店了。平時這公司也沒有其他的賬務處理。請問老師,這種情況我應該怎么處理呢?
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師 企業淘寶銷售貨物是沒有實際庫存商品的 屬于中間商 客戶淘寶下單后 我們再把貨款轉給別人 他代發 但是是屬于個人 沒開過發票 銷售也沒開過發票 應該怎么做賬呀
我們公司是中間商,按客戶需求買進直接銷售給客戶,貨物直接從由客戶司機到供應商處運到倉庫,我們公司沒有出入庫,想咨詢一下我司開票仍然開的商品發票,這種情況還需要三方簽署出入庫的單子以及送貨清單嗎?稅務方面會有哪些問題老師,上面是剛剛提問的問題,還有幾點問題想再深入了解1、我們公司沒有倉庫,那么我們在庫存核查的部分實際是不真實的2、運輸部分是由我們客戶直接派車運輸,我們無法提供運輸單據3、由于客戶直接派車運輸,那么供應商給我們的送貨單就不存在詳細的承運人,以及我司也沒有人簽字證實接收了貨物,我們給客戶的送貨單也無法提供承運信息這幾點該怎么處理呢
老師們,我們是家一般納稅人商貿企業,今天給客戶開發票時開票操作人員沒有查詢我財務軟件里的庫存,財務軟件有一個單獨的進銷存軟件(以采購發票和銷售發票入賬的),她今天開的一個產品,在我的庫存里是沒有余額無庫存的,但是她已經給客戶開出去兩張這個產品的發票,開的電子發票已經轉給客戶了,說是下周會有供應商開給我們這個產品的發票,這種行不行?我才來這個公司3個月,不確定財務軟件中的前期庫存數準確,我們不給客戶紅沖座作廢這兩張發票行不行?
老師那游樂場綠化費和設備維修費呢,也與收入直接相關啊,計入成本嗎?還是費用啊,感覺不太好區分
老師,國內的公司開發票可以開美元嗎
獨立核算的子公司注銷,虧損是否抵扣總公司利潤
董孝彬老師,我們公司客戶,2019年欠的3400元不還,因為在管理貨物上花了錢了,所以頂賬了,沒有任何單據證明。2020年11月跟客戶最后一筆交易,2024年,3400元做壞賬處理,2024年年報,填報表嗎?填哪里?(我們是小企業會計準則)需要調整嗎?
那之前記賬憑證怎么消
填24年工商年報,25年2月份有次增資,按25年填嗎?
老師,游樂場場地租金入成本還是費用,成本和費用具體怎么區分
老師 我三月份計提的增值稅及附加的金額不對 我這個月做賬是不是要紅沖掉之前計提的分錄再重新計提再做繳納分錄
發放獎金的會計分錄是
24年我預估了5萬的成本,到匯算清繳沒有發票回來,我調增,那么年報利潤表和資產負債表都要改嗎?
關鍵問題我們購銷都沒有發票 因為都是個人 沒開票怎么做呀
完工產品數量=統一填2000
老師 我沒明白您的意思 我們銷售貨物比如說像蜂蜜牛肉蟲草這樣的 都是別人代發 該怎么入帳呢 您能列個分錄嗎
同學我剛才發錯了。 我們付給供應商時 借:預付賬款 ? ?貸:銀行存款 客戶庫存商品時 借:庫存商品 ? ?貸:預付賬款 我們收到客戶錢時 借:銀行存款 ? ?貸:預收賬款 客戶驗收無誤后 借:預收賬款 ? ?貸:主營業務收入 同時 借:主營業務成本 ? ?貸:庫存商品
只要沒開票 就一直走預收預付嗎老師
還有個問題老師 因為之前不知道有淘寶店 一直沒做賬 現在做的話是不是應該從今年1月份開始做賬呢
預認收入與開票沒有關系。沒有成本票,到企業所得稅納稅調增。多交企業所得稅
老師 第二個問題 現在做賬的話是不是應該從今年1月份開始做賬呀
之前一直沒做過 之前的會計不知道有淘寶 但去年前年其實都有流水
可以在這個月把以前的賬做到這個月里,涉及以前年度損益的通過以前年度損益調整科目
之前都沒什么賬務 這個月突然有大額的收入 稅務會不會查呀
會的。屬于以前的等于要更改以前的賬和稅務。
這個該怎么改 您能詳細說說嗎 現在年底了 可不可以先不做 明年再重新開始做呢
改的方法: 1、找出兩個賬的差異,涉及以前期間的需要調整,涉及稅款要交,要交滯納金。 2、如果不改,將來稅局查住,涉及稅款要交,要交滯納金。
那前兩年的賬也要補嗎
同學肯定要補。這個事你給老板溝通一下。
涉及事情太多,不是做會計的能當家的。需要他們配合
我不知道該怎么做老師 以前年度的我要怎么補 總不能一個月全補上吧 從來沒接觸過本來也沒什么經驗 我都不知道該問誰 太難了 這要怎么做啊 您能詳細說說嗎
同學已經給你說了,正確的怎樣走不是你也很明白嗎。你要給領導溝通啊。你想改領導不讓改,你不是也改不成嗎
抱歉老師 之前的所有流水都做賬的話要分月做嗎 一點點補?我跟老板說總要說清楚怎么做的 還需要準備成本發票吧
1、把能做到這個月,但是要分清屬于調整哪個月的,增加的收入和成本都要補調到所屬月份。涉及以前年度損益調整的通過:以前年度損益調整科目 2、再建一個賬,從最早不一樣的月份開始,重新作賬。順著看實際的數據是多少 3