你好; 你去核對這個發票 號 ;對應的業務是否是真實的; 是否有虛假做賬或者虛開發票回來; 沒有問題 就選擇沒問題即可? ?
老師,我們電子稅務局待辦里有一條企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋(跟票管),提示我們單位收到的一張企業所得稅稅前扣除憑證異常,要求30日內反饋。這個是我們兩年前取得的發票,已認證。這個是不是稅務已經確定這張發票有問題了才會發來?
老師,我單位收到圖一的風險提示,我做反饋時,項目異常名稱:企業取得作廢發票稅前扣除 異常項目反饋確認:發票問題情況是選:有問題還是沒問題?是否要與 下面:發票扣除情況 相對應的?
老師 你好 電子稅務局企業所得稅稅前扣除發票風險提示有異常情況 項目是企業取得高額咨詢服務費發票稅前扣除 第一次遇到這種情況 請問我要怎么自查核實?這都是真實業務 有發票有合同
老師,問一下,公司收到稅務局送達的企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋,異常項目名稱:企業取得作廢發票稅前扣除。我查看發票問題情況表后,都是當月開的發票當月作廢的,為什么季度身邊企業所得稅后,會提示有風險呢?
老師,電子稅務局里——我的待辦,提示未處理,點開看說是企業所得稅稅前扣除憑證(發票)風險提示反饋,異常項目名稱是企業滯納金未進行納稅調整,請問一下該怎么處理啊?
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
這些發票都是供應商開給我們公司,但又作廢了,都沒送到來我們的手上。
?你好;? ? ? 作廢了 那你真實的與對方有業務往來嗎? ? ;后面給你開發票了嗎??
但大數據查到有這些發票,就有風險提示。那發票問題情況應該理解為有問題還是沒問題?圖二第一個選擇,選那一個才對? 下面的就選:不可扣除(不符合規定),因為是作廢的發票。
你好; 有發票是因為開的你公司抬頭 ; 你要判斷這個是否與你公司有關系; 是否發生了業務 ; 是不是虛開給你; 然后對方又跑去紅沖作廢了??
是與我們有業務往來的,只是開錯了作廢,我們收到正確的發票。我選擇有問的話,那人家正常作廢也是合規的。要是選擇沒問題,那與后面我選的不能抵扣,又不能相呼應。所以想問問遇到這個應該怎么理解去選擇?
?你好;? ?那就沒有問題的; 你提供合同 和發票 以及支付回單證明即可;? ??
我知道是沒問題的,只是在反饋時,應該怎么選 ?是選擇發票有問題,還是沒有問題?
?你好; 選擇沒有問題即可;? ??
謝謝老師
? 沒事的;本身就沒有問題的發票 ; 直接選擇沒有問題 哈? ?