你好 這個你們是非獨立核算的吧 借:銀行存款 貸:其他應付款---工會經費
老師,工會經費返還一半到公司單獨獨立工會銀行賬戶,獨立賬戶單獨建賬。計提,繳納,返還分別怎么做賬。
老師,我們成立了工會,正常繳納的,返還了。繳納時和返還時怎么做分錄呢,我們有專門的工會賬戶,用單獨再弄一套帳嗎
工會是由公司管,有單獨帳戶,現在總工會返還57% 的到工會帳戶上,分錄怎么做,老師你好
工會有帳戶,工會也是公司財務軟件在做帳,請問總工會返回57%的工會經費到工會帳戶上,怎么做帳
請問老師,我單位剛成立工會,單獨開了工會帳戶,一些工會的計提,基本戶劃入工會帳戶、費用等分錄是怎么做分錄的
下列有關注冊會計師保持職業懷疑的說法中,正確的是()。-II-A.保持職業懷疑有助于降低被審計單位的檢查風險﹣III-B.保持職業懷疑是注冊會計師勝任能力的核心﹣III-C.保持職業懷疑有助于增強注冊會計師的獨立性D.保持職業懷疑的前提條件是被審計單位管理層不誠信
老師,含稅價能直接確認收入嗎
請問老師,在計算公司人均產量成本的時候除了把個人需要繳納的社保還有公司繳納的社保一起加起來,在計算員工工資時需要把罰款減下來嗎?
注冊資金100萬,股權分配是A:35%,B:25%,C:20%,D:20%,然后D退股了,當初投資了20萬的實繳了,那現在退20%那個股東退出,退18萬。那我這個股權比例變化了嗎?是不是要把股權比例變更和注冊資金變更?要怎樣處理?
老師好,問下員工4月3日離職,然后4月發放3月工資時,把4月3天的也一起加進去了,那申報4月所屬期時候就不用申報這人了,那離職日期寫哪天
打款到公司公戶的是一個公司,合同又是另外一個公司,付款的時候備注代某某公司付貨款這樣可以嗎?????
老師,飛機票是按(票價+燃油附加費)/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬中介費,這比算是居間費嗎?我們怎么才能合理拿出來自己手上?
郭老師,工程服務有銷售五金制品營業范圍,他平時開工程服務9個點,現在有銷售開13個點嗎,有9個點也有13個點,增值稅會自動取數嗎,還是需要13和9的分開填
老師,您好,企業第一至第三季度的財務報表與申報的財務報表數據不一致(利潤表,資產負債表,現金流量表都不一致),但是在第四季度的時候三張報表賬上和申報數據對上了,請問年報申報年度財務報表按第四季度的申報?然后企業所得稅年度匯算清繳的數據可以根據賬務上的科目余額累計數填列嗎?
是的,非獨立,謝謝老師
不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d
貸方為什么不是應付職工薪酬,工會經費
那個是要給工會的,并不是直接給員工的
當時從基本戶出去時是借應付職工薪酬工會經費,貸銀行存款基本戶
是的,你后面員工使用的時候,是可以之間沖其他應付款的
老師從基本戶扣工會經費分錄
計提的時候?借:管理費用——工會經費 貸:其他應付款——工會經費? 交納公會經費 借:其他應付款——工會經費 貸:銀行存款
老師我們是勞務派遣公司,工會經費也算我們成本
所以一直歸的應付職工薪酬 工會經費
不是的哦,這個工會經費雖然是你們在核算的,但是不能作為你們的成本的
計提時借主營業務成本 工會經費,貸應付職工薪酬 工會經費, 繳納時,借應付職工薪酬 工會經費,貸銀行存款基本戶
我們的成本就是這些,公司性質,
這個不是標準的賬務處理的,你之間通過應付職工薪酬是不合適的