。借管理費用,工會經費。貸應付職工薪酬。 借應付職工薪酬。貸銀行存款。 借銀行存款貸其他應付款。
老師,工會經費返還一半到公司單獨獨立工會銀行賬戶,獨立賬戶單獨建賬。計提,繳納,返還分別怎么做賬。
老師 工會一季的經費還未拔繳怎么做賬呢,我們是成立得有公司,有單獨的銀行賬戶,錢也有返的
老師,現在小微企業讓成立獨立工會,我單位已成立,發了法人證,有獨立的銀行賬戶,請問用稅局備案報稅嗎?企業交工會經費走企業公司基本賬戶,收到工會經費返還就返到工會的獨立賬戶了,是這樣嗎?
老師,單位收到返還的工會經費,怎么做分錄,本單位沒有獨立的工會經費賬戶,是返還到企業公賬的
老師,個體戶個稅經營所得收入總額包括營業外收入嗎
計算增值稅時要踢除關稅嗎,
去年我們公司買了一個摩托車 現在是法人在騎 他查不到違章,他現在想轉到自己名下,改怎么操作
各位老師,現在系統里看到1月有1份海關繳款書,稽核結果顯示相符,核對申請狀態顯示未申請。 這個如果沒有在 2 月份的申報期內抵扣 就不能再抵扣了? 意思是不能用了現在?
老師,請問員工離職,公司代個人交的社保費收不回來,要轉入什么來平這個賬
企業計提工資時, 借:管理費用5000 貸:應付職工薪酬5000 繳納社保時 借:管理費用-社保費760 其他應收款-個人部分440 貸:銀行存款1200 發工資時: 借:應付職工薪酬5000 貸:其他應收款450 銀行存款4550 那我企業申報工資薪金所得時,工資那欄填5000還是填4550?
老師,我把公司的理財收益直接做到了投資收益的科目,匯算清繳時需要做納稅調整嗎
老師 公司經過二手車賣了 我做了無票收入,但是入賬是固定資產清理,那么 銷售收入累計數 不吻合怎么處理,增值稅納稅申報表多,實際賬面少
老師好,想問一下,社保局給我們公司按人頭返了筆留工培訓補助款,請問筆錢入哪個科目
口腔門診有些收入入了私帳,一部分入了公帳,還做了兩套帳,請問這樣子會有什么風險
獨立工會賬戶收到款是:借銀行存款 貸其他應付款。那以后使用,如何記賬呢
。使用做相反的分錄。
麻煩寫出來下呢。比如舉辦活動費用怎么記賬
。借其他應付款貸銀行存款。