同學你好,有的省市要求在項目所在地單獨繳納個人所得稅,具體要求按當地規定為準,可以咨詢項目地稅務局或者12366熱線電話確認一下,謝謝。
我們公司是建筑勞務公司,別人掛靠我們公司,沒有提供任何成本票,如何計算企業所得稅,開票70萬稅率3%,麻煩列舉計算下增值稅,附加稅,印花稅,和企業所得稅,謝謝
老師,我們是建筑行業,別人掛靠我們,我們開出去票,沒有進項,相當于交增值稅要交9個點,再加上附加上,所得稅,這些,怎么算綜合點數呀
老師公司名下有房產,要轉賣給個人需要哪些稅?公司:增值稅、附加稅,印花稅、企業所得稅、還有別的嗎?個人沒有什么稅吧?
我們是施工方掛靠一個有資質的建筑公司,施工地是異地,需要異地繳款增值稅,城建稅,教育費附加,地方教育費附加,還有企業所得稅,印花稅{印花稅是按合同不含稅總價的千分之三繳納的,以后就不用預交了}預交的稅款是我們施工單位自己的個人銀行卡繳納的,被掛靠單位收到業主的工程款后是不是需要把我所預交的所有稅款稅種都要退還給我,怎么退還?是私下給現金嗎?
掛靠建筑公司要交哪些稅,增值稅,附加稅,企業所得稅,員工個人所得稅,印花稅,還有沒有呀,有沒有單獨的啥0.8%個人所得稅呀,被掛靠公司要求我們要交0.8%的個人所得稅
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬