你好;? ? 這個應該是你們當地有限制減免額度的金額; 比如最高只能 減免9000元; 你們提示減免金額大于了9000元就會 提示這個的??
老師,我們公司有招聘失業半年以上人員扣減增值稅1300元,在“增值稅減免申報表”里已經填寫了,現在我在申報附加稅表,其中“增值稅限額減免金額”欄應該有1300元金額的,計算附加稅的計稅依據要把這減免的130000元加上的,但是系統沒有生成這1300元,也無法手動輸入為什么呢?
在申報增值稅時,企業重點人群減免申報表填好后,等于主表應納稅額減征額時,系統自動在附表五附加稅中扣除,但是提交申報的時候又提示減免金額大于減免額度,請問要怎么處理呢?
申報增值稅申報表的時候提示填報未開票收入(《申報表》第1欄【361610.52】>2欄+3欄+通用機打發票金額-《增值稅及附加稅費申報表(小規模納稅人適用)附列資料(一)(服務、不動產和無形資產扣除項目明細)》本期扣除不含稅銷售額的合計值【2970.30】),則《減免稅明細表》“0001011608|【SXA031901121小規模納稅人減按1%征收率征收增值稅】”本期發生額必須等于【14405.02】,怎么處理
請問老師,我企業為一般納稅人,享受自產農產品免稅政策,本期應交增值稅為0,但是申報提示符合《國家稅務總局關于擴大有關政府性基金免征范圍的通知》優惠政策,讓填增值稅及附加稅費申報表附列資料五中的減免性質代碼,但是附表5中附加稅都為0,這種情況怎么處理呢
老師,你好,我申報時提示這個錯誤,什么意思呢? 表內表間校驗返回錯誤信息:您滿足“除小規模納稅人外月(季)銷售額小于10(30)萬元免征地方教育附加”的減免條件,請在《增值稅及附加稅費申報表附列資料(五)》第3行“減免性質代碼”列中選擇該減免,且對應“減免稅(費)額”應等于“本期應納稅(費)額”。;主表第5行(二)按簡易辦法計稅銷售額“一般項目”列“本月數”需大于等于《附列資料(一)》第9列第8至13b行之和-第9列第14、15行之和
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅