你好,需要的哈。對應部分做免稅
老師好,請問可以幫忙解答以下問題嗎?謝謝。 1)廣東某貿(mào)易公司,用于出口退稅的發(fā)票,錯誤地用來抵扣了,可以去稅局做進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?稅額轉(zhuǎn)出后,需要馬上補稅嗎?補完稅后,對應的稅額會退回到發(fā)票平臺,以便用來做出口退稅嗎? 2)廣東某貿(mào)易公司,用于抵扣的發(fā)票,錯誤地用來出口退稅了但尚未申報,可以去稅局申請更正,然后將對應的發(fā)票退回到發(fā)票平臺嗎?可以的話,需要攜帶什么資料呢?
老師,請問我們做出口業(yè)務實際收款是扣了手續(xù)費的,但是報關(guān)單上的金額是對方實際匯款的金額,我做收入是按我們實際收款的金額申報的,現(xiàn)在申報出口退稅才發(fā)現(xiàn)這個差額現(xiàn)在怎么處理?謝謝
老師,請教一下,我們是外貿(mào)出口企業(yè),后面需要做出口退稅,目前出口報關(guān)單還沒有入賬。我接下來工作流程是不是這樣子1.出口報關(guān)單賬面做出口免稅收入,電子稅務局做免稅申報。2.對出口貨物進口產(chǎn)品,每一筆找出來,做退稅認證。3.電子稅務局做免抵退稅一個備案,等待審批請問是這個步驟嗎
老師們,晚上好!請問下,公司有一般貿(mào)易出口業(yè)務,需要辦理出口退稅,但收匯是按出口金額扣除3.3%后的金額來收匯,請問差額要怎么入賬,需轉(zhuǎn)出做免稅申報嗎?
老師,您好,我們公司10月開具了五聯(lián)的出口普通發(fā)票,是不申請退稅的,現(xiàn)在需要進行申報 1、出口收入的金額一般是填在第7欄免、抵、退辦法出口銷售額呢,還是填在第8欄免稅銷售額這里呢? 2、減免稅申報明細表,出口免稅這一樣也是需要填寫的是嗎 3、開了出口發(fā)票,對應這一單出口的進貨發(fā)票也要同步勾選的對嗎,然后再作進項轉(zhuǎn)出的嗎?
勞務外包產(chǎn)生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發(fā)生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產(chǎn) 現(xiàn)在需要開發(fā)票 是在總公司的電子稅務局開發(fā)票 還是在異地納稅人電子稅務局開發(fā)票
老師請教一下 固定資產(chǎn)清算賣出如何處理,怎么開票
企業(yè)所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經(jīng)30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業(yè)的,快遞運輸損壞的產(chǎn)品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數(shù),一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調(diào)增招待費 匯算清繳 實際發(fā)生 13830元 收入2081萬 那么我應該調(diào)增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統(tǒng)自動生成的嗎?
但是對應不上是哪筆報關(guān)單的?