同學你好 可以轉出 要退稅就要重新開發票來才可以 2.可以的
土地使用權的攤銷的會計分錄?
電子稅務局點提交可以撤回嗎?提交算申報嗎
一般納稅人變成小規模納稅人后,應增值稅-待認證進項稅科目有余額要怎么處理
老師請教一個問題,公司本期開票400萬,但是我不想繳納400萬稅款,覺得付的錢有點多,想分期確認收入分期繳納稅金,這樣做行嗎?今天在做申報稅費時提示銷售額比對不符,我這種情況是必須修改成本期開票金額400萬嗎?
老師好 102題怎么算 公式和原理說下
員工1-2月工資都是零申報,現在3月所屬期不打算申報員工了,可以把員工離職時間填在24年的12月份嗎
老師您好!因存在視同銷售行為,會計上沒有做銷售處理,記入銷售費用了,稅務上已確認銷項稅額,賬表不符,怎么調整可相符
企業法人以自己房子向銀行貸款,銀行直接將款項打給了有合同的第三方公司,然后第三方將款打給個人。公司賬面沒有款進出入。最終也是法人自己還銀行款。只不過第三方收到錢后給我們公司開了發票,這種情況怎么做賬呀。
資產負債表的年報是在財務軟件選擇2024年12期的嗎
看科目余額表能看得出。這個季度是虧損還是盈利嗎?
1.已經抵扣了的進項發票,需要跟供應商說,重新開票過來嗎? 2.具體需要攜帶什么資料去國稅辦理呢?
同學你好 對的 發票需要紅沖重新開 2.紅沖重新報就行了
供應商不配合重新開發票過來的話,我可以怎么處理呢?主要是想做出口退稅申報的。
同學你好 那你沒有辦法退稅了
那像這樣已經抵扣了的,供應商又不配合重新開票的,無法申報出口退稅申報情況,不更正的話,國稅會找麻煩嗎?或者對公司有沒有什么壞的影響呢?
同學你好 這個不退稅就沒事
不做出口退稅申報的話,我這邊開的免稅銷項發票沒有問題嗎?還是說,不做出口退稅申報的話,我需要沖紅我之前開的免稅銷項普通發票,然后我再重新開13個點的稅率的普票,然后再繳納對應增值稅嗎?
同學你好 對的 這個視同內銷要交增值稅
如果供應商配合重新開票過來,我還需要拿著新的專票,親自去國稅辦理進項轉出嗎?那進項轉出的稅額又轉到哪里了呢?如果退回到發票平臺的話,不就有兩份同樣的進項稅額了嗎?
同學你好 對的 這個可以進項轉出
到國稅去辦理進項轉出一定攜帶供應商沖紅之前的專票,重新開的專票嗎?還是說,不需要供應商重新開票,就可以去國稅大廳辦理進項轉出呢? 請幫忙詳細回答一下吧。不要簡單幾個字,我沒有經驗,很是困擾…無法通過幾個字劉全部領會老師你沒表達清楚的信息。
對的重新開專票就行
不能抵扣的如果不想抵扣就直接進項轉出 這種的附表二直接轉出就行
那就是說,用于出口退稅的發票,錯誤地用來抵扣了,其實,不用去國稅辦理進項稅額轉出,直接,在下個月增值稅申報時,在附表二填寫對應需要轉出的金額,到時轉出的金額,會直接退回到發票平臺,對嗎?
同學你好 對的 是這樣操作的
那既然進項稅額,就可以通過附表二申報,就退回到發票平臺,那就是說,不需要供應商再重新開專票過來了的,對吧?
同學你好 對的 是這個意思的
那就是說,其實,不需要供應商重新開專票過來,僅僅通過在電子稅局的附表二申報進項稅額轉出,對應進項稅額會退回發票平臺,那這樣,就可以重新勾選發票用途,然后再做出口退稅申報了的,對吧?
同學你好 對的 是這個意思的