您好, 需要開公司抬頭的才行
員工入職體檢費發票開個人抬頭可以稅前扣除嗎?
公司員工報銷電話費,電話費發票抬頭是員工個人的抬頭,公司可以入賬嗎?
勞務派遣人員的體檢費開公司抬頭可以報銷入賬嗎?
公司員工體檢,發票需要開公司抬頭嗎?入賬 開個人抬頭可以入賬嗎?
公司員工體檢費報銷,發票抬頭可以是個人嗎?
老師,我們應收客戶100,同時我們還應付客戶60,互相有業務,我們根據差額給客戶開票,還是各自開票
老師,這段話里的取得扣稅憑證,只的是啥,就是以開出發票里面的那個扣除部分再做,借銷項稅額抵減,貸主營業務成本嗎?這個主營業務成本是不是還得寫到二級明細,需要做賬。一般納稅人發生成本費用:借“主營業務成本”等,貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生:借“應交稅費——應交增值稅(銷項稅額抵減)”或“應交稅費——簡易計稅”,貸“主營業務成本”等。小規模納稅人發生成本費用:借“主營業務成本”,貸“應付賬款”等。取得扣稅憑證且納稅義務發生:借“應交稅費——應交增值稅”,貸“主營業務成本”。
老師那選擇差額征收,如果當月有進來的票開票的時候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學校是營利性技工學校,收取的費用需要交增值稅嗎?
請問,增值稅超500萬了,系統提示要轉一般納稅人,可以調整報表嗎?因為是體育行業,收場地服務費,培訓費,比如有些儲值的,未消費的也確認了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時候是按開出的全額發票做,借銀行存款,貸主營業務收入,貸應交增值稅銷項稅額,那取得的發票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發票,就借主營業務成本500/1.05借,應交增值稅銷項抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時有一筆收入和成本漏報了,如果改第四季度財務報表會產生所得稅和滯納金,能不改第四季度財務報表直接改財務年報嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預測期資金周轉速度增長率)?為何中級和稅務師教材對這個公式不同?
相對事件是認為意識可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對事件是認為無法改變的(例如,戰爭,疫情,洪水等等)對嗎?
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
體檢開不了公司抬頭啊 醫院就給開的給人的
員工體檢不是例外嗎
如果是醫院的個人就可以? 專門的體檢公司可以開票
專門的體檢是什么意思?
就是專門體檢的公司? 要是醫院開個人的就行
就是公司組織的體檢,去醫院體檢的 費用1個人1千多的 發票開的個人的
哦那這個可以稅前扣除的
哪些可以哪些不可以 老師您可以說的具體些嗎
向醫院這樣的 不能開公司的? 還有其他的比如說火車機票這些個人的也可以
恩恩,這個知道 我就想知道關于體檢發票這一塊 哪些可以哪些不可以
體檢的,醫院看個人發票就行
入職體檢 和每年的組織的員工體檢 個人發票就好是吧 入福利費是吧
對的,是計入福利費里面的
好的謝謝 還有個問題 如果我開出去銷售發票 , 發票還沒寄給客戶,但是對方抵扣了 我還可以作廢嗎
那不能作廢,只能開紅字發票
我開紅字發票了,他那邊就沒用了吧 抵扣了也不行吧
對的,你開了,對方就不能抵扣了
我的意思是說,他之前已經抵扣過了
她抵扣了,你不能作廢,只能開紅字發票