你們已經(jīng)納稅調(diào)增這次營(yíng)業(yè)外支出了嗎?
10.某事業(yè)單位的經(jīng)營(yíng)性所得全年應(yīng)交的所得稅為60000元(只作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)賬務(wù)處理)。11.某事業(yè)單位計(jì)提當(dāng)月行政辦公用房屋租金30000元。12.某規(guī)劃設(shè)計(jì)院以閑置資金購(gòu)買(mǎi)面值2萬(wàn)元的國(guó)債,其中包含已到期尚未領(lǐng)取的利息2000元。支付銀行存款22000元。13.某學(xué)校教職工報(bào)銷(xiāo)參加學(xué)術(shù)會(huì)議的差旅費(fèi)4500元,之前預(yù)借5000元,交還500元現(xiàn)金。14.某體育管理中心非獨(dú)立核算的場(chǎng)館向附近的A單位提供部分場(chǎng)地服務(wù),當(dāng)月應(yīng)收?qǐng)龅厥褂觅M(fèi)5萬(wàn)元,按合同規(guī)定,這筆款在下月初支付。(該筆款項(xiàng)不需要上繳財(cái)政)15.某事業(yè)單位投資A廠(chǎng),持股比例為40%,年末A廠(chǎng)除凈損益和利潤(rùn)分配以外的所有者權(quán)益變動(dòng)的份額(增加)600萬(wàn)元。16.某事業(yè)單位對(duì)附屬A單位撥付補(bǔ)助款30000元。請(qǐng)做出預(yù)算會(huì)計(jì)處理。17.某事業(yè)單位用從收入中提取的專(zhuān)用基金購(gòu)置一批材料,價(jià)款12000元。18.某事業(yè)單位年末時(shí),捐贈(zèng)收入科目貸方余額20000元,其中用于專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。其他預(yù)算收入——捐贈(zèng)收入科目貸方余額30000元,其中用于專(zhuān)門(mén)項(xiàng)目的捐贈(zèng)收入10000元。請(qǐng)做出相關(guān)結(jié)轉(zhuǎn)分錄。
在2021年因廠(chǎng)房拆除(在縣外租了一塊地,做了廠(chǎng)房因違建拆除了)做賬:借:營(yíng)業(yè)外支出 337635.70 貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用337635.70,在2021年企業(yè)所得稅申報(bào)是填寫(xiě)如圖上,但前天收到稅務(wù)局信息說(shuō):看圖片,請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)這帳?
在租的一塊地15年做簡(jiǎn)易廠(chǎng)房,(小規(guī)模企業(yè)),做好時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠(chǎng)房,貸:原材料等其他,每月攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房,后建建拆除做的分錄一次攤銷(xiāo)完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類(lèi)-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠(chǎng)房營(yíng)業(yè)外支出,收到稅局發(fā)來(lái)的信息(看圖片)說(shuō)存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?
在租的一塊地15年做簡(jiǎn)易廠(chǎng)房,(小規(guī)模企業(yè)),做好時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠(chǎng)房,貸:原材料等其他,每月攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房,后建建拆除做的分錄一次攤銷(xiāo)完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類(lèi)-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠(chǎng)房營(yíng)業(yè)外支出,收到稅局發(fā)來(lái)的信息(看圖片)說(shuō)存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?
在租的一塊地沒(méi)證15年做簡(jiǎn)易廠(chǎng)房(廠(chǎng)戶(hù)也沒(méi)證,(小規(guī)模企業(yè)),做好時(shí)做賬:借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用廠(chǎng)房,貸:原材料等其他,每月攤銷(xiāo)時(shí):借:管理費(fèi)用/主營(yíng)業(yè)務(wù)成本等,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房,后建建拆除做的分錄一次攤銷(xiāo)完,做:營(yíng)業(yè)外支出-其他337635.70,貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用-廠(chǎng)房337635.70。做的2021年企業(yè)所得稅匯算年報(bào)時(shí),如圖片數(shù)據(jù)在:資產(chǎn)類(lèi)-其他調(diào)增這筆拆數(shù)廠(chǎng)房營(yíng)業(yè)外支出,收到稅局發(fā)來(lái)的信息(看圖片)說(shuō)存在企業(yè)所得稅風(fēng)險(xiǎn),請(qǐng)問(wèn)要怎樣調(diào)整賬目年度數(shù)據(jù)?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進(jìn)公戶(hù),但是我當(dāng)時(shí)還沒(méi)做稅務(wù)登記,這張票開(kāi)出開(kāi)入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)報(bào)稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺(tái)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)票,1、開(kāi)外管證時(shí),今天要開(kāi)24000元發(fā)票,合同金額我寫(xiě)多少?合同金額20萬(wàn)的話(huà),那我開(kāi)外管證時(shí)合同金額寫(xiě)24000元?還是20萬(wàn)? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時(shí)間我咋寫(xiě)? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報(bào),所得稅季報(bào)!4月份不含稅異地開(kāi)票金額超過(guò)10萬(wàn)元了,我還需要4月底預(yù)交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿(mào)企業(yè),我們申報(bào)了一筆退稅款,供應(yīng)商是第一次供貨,稅務(wù)發(fā)了函調(diào)給對(duì)方稅務(wù)局,對(duì)方稅務(wù)局回復(fù)函調(diào)說(shuō)手續(xù)不全,要讓我們出口轉(zhuǎn)內(nèi)銷(xiāo),但實(shí)際貨物是不需要退回來(lái)再銷(xiāo)售的,比如進(jìn)貨金額80萬(wàn),進(jìn)項(xiàng)稅7.2萬(wàn),出口銷(xiāo)售100萬(wàn),退稅率9%,請(qǐng)問(wèn)這筆業(yè)務(wù)如何做會(huì)計(jì)分錄,如何填寫(xiě)納稅申報(bào)表
某公司,之前的固定資產(chǎn)沒(méi)計(jì)提過(guò),怎么重新開(kāi)始做賬計(jì)提
我這個(gè)問(wèn)題問(wèn)到一半就結(jié)束了怎么弄?
2024年補(bǔ)交2017年的一個(gè)銷(xiāo)售未入賬的固定資產(chǎn)的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報(bào)表(在2017年的增值稅申報(bào)表里增加了這筆為未開(kāi)票收入),請(qǐng)問(wèn)這筆補(bǔ)稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務(wù)做賬嗎?網(wǎng)上搜的借:以前年度損益調(diào)整,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅,這里怎么解釋?zhuān)?/p>
請(qǐng)問(wèn)休了婚假,績(jī)效能不能不發(fā)?
請(qǐng)問(wèn)老師怎么理解?廠(chǎng)家返利
如果調(diào)增了就沒(méi)得事,給稅務(wù)這個(gè)情況說(shuō)明一下就好
請(qǐng)您看圖片,我在調(diào)整表調(diào)增了,問(wèn)題咨詢(xún)稅管員她說(shuō)建議不要記營(yíng)業(yè)外支出,廠(chǎng)房不應(yīng)該入長(zhǎng)期待攤費(fèi)用,屬于是固定資產(chǎn)。說(shuō)叫我咨詢(xún)老會(huì)計(jì)怎樣處理賬務(wù),你說(shuō)給她情況說(shuō)明要怎樣寫(xiě)?
實(shí)質(zhì)都一樣,你們拆除固定資產(chǎn)的損失也要計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出,就寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出的形成原因,就是廠(chǎng)房拆除的損失,什么原因拆除的,違建拆除的就不能稅前扣除,
那按您的說(shuō)就不用調(diào)賬了,匯算清繳做的數(shù)據(jù)也不用調(diào)?
干嘛要調(diào)整呢 ,如果會(huì)計(jì)準(zhǔn)則這樣要求我們做的賬,那就不用調(diào)整呀。稅法是按稅收法規(guī)要求征稅,會(huì)計(jì)和稅法兩個(gè)就不是一回事呀
但是我咨詢(xún)了我們這里的老會(huì)計(jì)說(shuō),最好就不要一次攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支了,這樣是會(huì)引起稅收風(fēng)險(xiǎn)的,建議轉(zhuǎn)回長(zhǎng)期待攤費(fèi)用再按原來(lái)攤銷(xiāo)或根據(jù)收入來(lái)攤銷(xiāo),這樣做賬才沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)?對(duì)不對(duì)呀這樣操作可不可以?
你也說(shuō)了,老會(huì)計(jì)說(shuō),最好就不要一次攤銷(xiāo)轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支了,這樣是會(huì)引起稅收風(fēng)險(xiǎn)的,這個(gè)思維是站在稅收的角度來(lái)的,不是會(huì)計(jì)的角度。如果你們公司不是那么正規(guī)的,可以按照他說(shuō)的來(lái),只要稅務(wù)不來(lái)麻煩你們就好。
那您意思說(shuō)我就不用調(diào)賬了,正規(guī)做賬就是這樣按實(shí)際一次轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外支出的?我記的長(zhǎng)期待攤費(fèi)用不記固定資產(chǎn)也一樣是會(huì)計(jì)角度也是沒(méi)問(wèn)題的,那請(qǐng)問(wèn)我的匯稅清繳年度<調(diào)整表)營(yíng)業(yè)外支出填在資產(chǎn)35(四)其他欄適合嗎?問(wèn)有些人又說(shuō)要填寫(xiě)在32(一)資產(chǎn)折舊、攤銷(xiāo)那欄(填寫(xiě)A105080)是嗎?成本那寫(xiě)營(yíng)業(yè)外支出寫(xiě)其他那欄適合嗎?
我的覺(jué)都可以的,你現(xiàn)在是納稅調(diào)增,是要給稅務(wù)交稅的,稅務(wù)之前的擔(dān)心可能是怕你們?cè)诙惽翱鄢@個(gè)了。
調(diào)增了不就表示沒(méi)稅前扣除嗎?2021年度企業(yè)所得稅匯算清繳在今年4月份已申報(bào)了,信息說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn)是這兩天才發(fā)的。還是說(shuō)需要填寫(xiě)A105090表嗎?
你之前的申報(bào)表不是已經(jīng)調(diào)增了嗎?調(diào)增就沒(méi)有在稅前扣除,你們利潤(rùn)就增加了,就要多交稅呀
我在4月申報(bào)年報(bào)時(shí)是填寫(xiě)了納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表(看圖片勾選的才有填,沒(méi)色沒(méi)填寫(xiě)),沒(méi)填寫(xiě)A105090(資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表)請(qǐng)問(wèn)要不要填這個(gè)表?
你已經(jīng)在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中手動(dòng)納稅調(diào)增了,就不用填資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表了,不然的話(huà)你會(huì)調(diào)增兩次
那就是說(shuō),就算現(xiàn)在收到信息說(shuō)有風(fēng)險(xiǎn),那也不用去管不用理了?會(huì)不會(huì)到時(shí)候有查賬的風(fēng)險(xiǎn)?
不能不管呢,至少你要去稅務(wù)局解釋一下呀,要寫(xiě)個(gè)情況說(shuō)明,說(shuō)明這部分是怎么產(chǎn)生的,最主要是說(shuō)明下我們已經(jīng)納稅調(diào)增了這部分支出。 若方便,還請(qǐng)對(duì)老師評(píng)價(jià)一下 謝謝
我今天早上去找了稅管員,她說(shuō)我叫我問(wèn)老會(huì)計(jì)怎樣調(diào)賬也行,不行也隨我,這個(gè)信息只是數(shù)據(jù)大對(duì)比發(fā)現(xiàn)異常發(fā)來(lái)的信息,我給情況說(shuō)明她不收,說(shuō)她那邊沒(méi)有收到要整改的信息,所以我也不知道要不要調(diào)賬,因?yàn)橛质钦鎸?shí)發(fā)生拆除
你不用擔(dān)心那么多,只要是真實(shí)情況就不怕稅務(wù)上門(mén),而且你已經(jīng)解釋過(guò)來(lái),已納稅調(diào)增了,就沒(méi)其他了,最多后面再讓按他們要求在調(diào)整一下申報(bào)表,也不會(huì)多交稅
你好同學(xué),這個(gè)問(wèn)題我沒(méi)表述清楚嗎?我說(shuō)了你已經(jīng)納稅調(diào)增,不會(huì)涉及稅的問(wèn)題了,你做賬做在營(yíng)業(yè)外支出也沒(méi)問(wèn)題的,如果非要調(diào)整納稅申報(bào)表你就把資產(chǎn)類(lèi)其他調(diào)增改為扣除類(lèi)調(diào)整項(xiàng)目其他可能要好點(diǎn)吧。
你說(shuō)沒(méi)什么大的問(wèn)題的。問(wèn)題稅務(wù)局說(shuō)最好不要做營(yíng)業(yè)外支出?所以我一直在問(wèn)有更好的解決方法,能減少稅收風(fēng)險(xiǎn)。
問(wèn)題是你們屬于違建拆除的造成的損失按照準(zhǔn)則來(lái)說(shuō)作為營(yíng)業(yè)外支出核算是要合理些呀