你好 請問一下,你們是差額征稅還是正常的征稅的?
勞務派遣公司收到50萬元,支付工資及保險費45萬元,請問,如何賬務處理
請問老師 收到勞務派遣公司的工資及服務費發票 怎么入賬呢 工資是8萬多 服務費4000元
請問老師 勞務派遣收入怎么做賬 收到工資及社保是10萬 服務費是5000元
請問老師 收到勞務派遣發票 含工資及服務費怎么入賬
老師, 我們單位有勞務派遣員工, 1月有付給勞務派遣公司17000元, 收到發票上面備注差額征稅, 勞務費1萬,社保5000,管理費200,怎么作賬務處理
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
差額征稅 5%
借:銀行存款 105000 貸:主營業務收入等 5000 應付賬款 100000
不對吧 老師
你這個開發票的時候也只要開你的那部分的,另外工資是不需要繳稅的
我開的時候是差額 工資這部分是在備注欄里體現的啊
是的,因此工資那部分是不繳稅的