學員你好,要看是否抵扣了,如果抵扣了你們不能直接開,得通過對方開紅字申請表
老師,我們給客戶開了發票,對方已經認證,但是他一直不給我們付款,已經一年了,我們有什么辦法能把這張票作廢呢,紅沖的話他不給我們開紅字信息表。
老師,我們有個供應商去年開了發票給我們,因為有些問題一直沒有付,現在他要我們退回發票給他重新開負數發票給我們,但是我們已經做賬了,還可以退回給他嗎,萬一他不開負數發票給我們怎么辦呢?
我公司給客戶開了專票,客戶也抵扣了,但是不給錢。我們可以自己開紅字發票嗎
老師好 我們有一個客戶欠了我們貨款不還 但是發票去年已經開給他了 他一直不還貨款 我們這邊打算把這張發票給作廢掉 可以嗎?
老師好 我們一個客戶一直不還錢 發票去年已經開給他了 但是錢一直不付 我們可以開紅字發票給他嗎?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
去年開的票
對方應該已經抵扣的了
已經抵扣你們就不能直接紅沖,這種只能走壞賬損失 或者考慮法律手段
那我們這個款是要不回來了
可以考慮起訴的,實在不行就走壞賬