你好,你們是銷售產品的嗎?
實操中,餐飲業人員工資全部計入了管理費用,廚師等人工資不是應計入主營業務成本嗎? 人員工資到底計入成本、銷售費用還是管理費用,記錯了沒有關系吧?
老師 會計科目 之前工資 記到管理費用了 現在可以改到 主營業務成本-人工里嗎
老師你好,電商企業之前的會計做的人員工資都入到主營業務成本里面了,工資不是應該做到管理費用嗎
老師晚上好,請教您一個問題:公司以設計為主,那么收別人的設計費收入,是不是記入到“主營業務收入”?如果是記入主營業務收入了,那設計人員工工資是記入“主營業務成本”嗎?公司會計是這樣做的,理由是有主營業務收入,就要有與之匹配的主營業務成本,但我總感覺怪怪的,工資的歸集不是應該記入“管理費用-工資”,“銷售費用-工資”,“研發支出-工資”,“生產成本”等科目嗎?工資能記入“主營業務成本”嗎?
老師你好!我是企業管理公司,我們的主要成本就是人工工資,工資應入主營業務成本還是管理費科目?我以前都是入到管理費用,利潤表的營業成本為零感覺不太對,我可以從第二季度開始改用主營業務成本嗎?我是小規模企業
請教一下,非常感謝!應付職工薪酬,在確認前都已經發放過了,還需要繼續確認應付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計提的,這里是幾個月累計在一起一下子計提確認,這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進來的發票對應不到相應的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報社保公積金,工資0申報還是報離職,離職對退休有沒有影響
老師好!請教:使用財務軟件,建立往來明細二級科目,是不是應該在一級科目下面設置二級往來單位明細呢?軟件里面還有個往來賬明細,這個能當作二級科目嗎
500以下無票支出,有收據,需要納稅調增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
如果是的話,銷售部門的做到銷售費用,后勤的管理費用。
是在京東平臺銷售產品的
你好,那就是銷售費用和管理費用的。
那這個需要之前的會計調整過來吧,從22年1月到9月全部做到主營業務成本
可以的,可以調整過來的。
這個如果不調整后期會對公司有什么影響
你好,你們的毛利潤虛增。
所以這個必須要做調整是嗎,1-9月申報的財務報表都要做修改
最好是調整一下的。
還有個問題,現在修改之前的申報個稅信息可以嗎
你好,你要修改哪一年的做了會算清剿嗎?
修改22年的可以嗎
可以的,可以這么做的 自然人電子稅務局扣繳端,選擇所屬期,找下面的綜合所得申報,找左邊的報表報送右邊的更正申報。
是這樣的之前的會計他們只做了工資但是個稅系統里面沒有申報,個稅系統只申報了一個人,現在修改會不會被稅務局問為什么之前沒有申報呢
你好,這個不好說,不一定。
那就是最好不要修改了,那這個個稅系統申報的和做工資不一致這個怎么讓之前的會計解決呢
讓他自己去修改的,帶著紙質的申報表、公章。
還想問個問題,就是之前會計交接過來的賬如果后期有什么問題是她們負責還是現在會計負責呢,我的意思是修改以后怕影響我們
還是之前的人負責的