你好;? ?利潤不減去增值稅和所得稅部分金額的; 利潤就是把你 收入減去成本費用稅金 部分即可? ?
你好,我咨詢一下一個廣告公司比較小,小規模納稅人,截止到七月利潤4000多,這部分利潤是因為開票增值稅的減免而已產生的,現在他們要做股權轉讓了,我想問一下個人所得稅要,按什么來計算
老師,咨詢一下,我們公司賬上現在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現在要轉一部分股權出去。那利潤的話需要跟股權一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤
老師,咨詢一下,我們公司賬上現在有利潤一百多萬,一般納稅人,是以前積累下來未分配的,公司股東就一個,現在要轉一部分股權出去。那利潤的話需要跟股權一起分配掉嗎?這樣的話受讓方是不是要交20%的個稅?一下子利潤分配掉要交這么多個稅,老板不愿意,實際賬上并沒有這么多利潤,然后老板準備找代理記賬公司,他們打算通過內部業務弄成虧損,但是我是公司會計,這樣稅務局一旦查到,我是不是需要負責?
老師,想請教一下,就是老板想讓我算下這單產品的利潤有多高,因為要介紹人分紅,我這樣的算法對嗎?利潤要不要把增值稅減去?
拿這張資產負債表,怎么能算出今年利潤,今年利潤是14225268.17元,未分利潤的期末減期初,和利潤有差額是因為今年使用以前年度損益調整,我想知道用著資產負債表怎么算利潤,是拿今年應收減應付加存貨再加現金,固定資產么?實在不會哪位老師給個公式,我們老板就要讓這么算。謝謝
老師第三年可以彌補第一年的虧損嗎
老師就是填企業所得稅季報表我第一年第二年虧損今年盈利24萬直接彌補虧損唄在表上
某個體工商戶(小規模納稅人)從事汽車修理服務,2023年6月取科修理服務收入額(價稅合并定價)25.75萬元,銷售汽車零部件獲得收入3580元,均開普通發票,當月購入修理用配件5000元,取補普通發票,請計算其當月應納地值稅。
匯算清繳本年折舊大于累計折舊怎么填?
英倫機械制造有限公司生產的甲產品,需要經歷三道工序。2023年6月份,甲產品的相關資料如下:(1)月初無期初在產品,本月發生的生產費用為:材料費用560000元;燃料和動力費費用44000元;人工費用156000元;制造費用52000元。(2)甲產品在三道工序的投料比例為:第一工序50%;第二工序30%;第三工序20%。投料方式為:第一工序在生產開始時一次性投入,第二、第三工序在生產過程中均衡投料。(3)甲產品定額工時50小時,其中第一工序30小時,第二工序12小時,第三工序8小時。各工序的在產品在所在工序的完工程度均為50%。(4)本月完工甲產品800件。(5)月末在產品200件,其中第一工序100件,第二工序60件,第三工序40件。操作步驟:(1)開設“生產成本——基本生產成本——甲產品”的明細分類賬,并將本月發生的生產費用登記在該明細賬戶中。(2)計算月末在產品材料費用的約當產量,確認當月甲產品材料費用的約當總產量,并據以分配材料費用,計算出月末在產品和本月完工產品的原材料費用。(3)計算月末在產品其他費用的約當產量,確認當月甲產品其他費用的
去年后半年我接受賬務,建立賬套時直接把之前的應收賬款改成了預收賬款,因為之前沒有確認收入,現在想想是不是有影響,還能更改嗎
某化妝品廠為增值稅一般納稅人,當年8月份銷售高檔化妝品1000套,單價900元;受托加工高檔化妝品50套,加工費10000元,代墊輔助材料500元,委托方提供原材料成本為156000元;另外該廠所屬非獨立核算的銷售門市部本月從成品庫領取高檔化妝品30套,每套成本價700元,用于對外贊助。要求:計算該化妝品廠本月應納增值稅稅額和消費稅稅額。
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師,我把去年12月的應收賬款,記入成財務費用了。我應該年報的時候調整。還是直接本期調整憑證。第四季度季報是按錯的來的
這個收入是含稅收入還是不含稅的?比如我是一般納稅人 供應商是小規模,小規模那邊給我開的都是普票進來,就沒有進項可以抵扣,那我算應交增值稅,是用含稅收入113000/1.13*0.13=13000元 ,繳納增值稅對嗎?但是我算利潤,要把增值稅減去啊,如果我不減去的話,我不是要自己承擔繳納增值稅了。就比如我剛舉的例子,因為老板要給介紹人分紅。對我來講 是不是我收客戶的錢減去我對應付出去的成本、比如貨款、稅費 人工等這些
你好1.?收到 的成本? 都是普票; 按含稅金額來 計入成本費用 計算的 ;? ? ?2. 繳納增值稅是的;含稅收入113000/1.13*0.13=13000元 ,繳納增值稅? ? ?;3.? ?收入還是不含稅金額哈 ; 成本是含稅金額? ?
收入還是不含稅金額哈 ; 成本是含稅金額,老師,這句話是什么意思,不太明白
你好1;? 意思就是你收到普票 全部 是計入成本費用 ; 肯定是含稅金額來計入成本費用 ;你計算利潤 就是減去成本費用也是含稅金額的; 收入是看你營業收入 金額來寫 (這部分是不含稅金額? ?)
老師 那我利潤這塊不能減去增值稅 但是公司跟介紹人分這單賺的利潤 交的增值稅不是應該算支出嗎
你好1. 是的; 不減去增值稅部分 (你收入是不含稅的;? ?成本費用這部分包括了增值稅部分哦; 你一定要區分開來的 )? 。2, 你支付的錢是成本費用 ;這部分減去 ; 我說的是收入這部分的增值稅不減去哈? ?
我是這樣子的,現在我是公司是一般納稅人,那么我取得的收入,我是按照不含稅的收入乘以我的稅率,然后去交增值稅的,那么我交的這個增值稅,是我花錢去交給國家了,那這個不是應該算為我的支出嗎。
比如他的成本是90000,這個113000,然后他的成本是9萬,這個9萬是含稅的,那么我的113000要減去我的9萬,再來減去我相對應的附加稅,包括我的企業所得稅,減完這些之后,我是不是還要把我的增值稅也給減掉。 因為如果我不減掉我的增值稅,那我不是虧了嗎?我因為我剛剛算出來有兩個賬,一個就是在利潤這一塊,如果我不把我的增值稅減掉,我的利潤是非常高的,但是如果我把增值稅當做我的支出減掉,我的利潤就不會很高,但其實我實際上是有把我的增值稅交給國家了。
你好 ;? ? ? ?繳納的增值稅你是外賬 ;是走應交稅費-應交增值稅去處理的; 不會計入支出科目的; 也不會計入損益科目哈;? 不會影響利潤的??