同學(xué),他是只把四月到九月的資本化了,剩下的費用化
老師,現(xiàn)在是我現(xiàn)在要買一輛車,然后一輛車呢。想是公司掏一半錢,我出一半錢。那么我是怎么來處理會合適一點。那是公司。是阿,一次性的,由公司完全采購以后。然后,然后就是一次性掏錢來弄合適呢,還是。就是攻,還是公司出公司部分的 反正把他的就是掏的部分呢,掏完錢剩余的部分貸款,我每月來還呢。另外的話這樣,然后想把車放在這個公司名下。那么這個就是產(chǎn)權(quán)問題,該怎么辦?然后我們該怎么約定?還有我,我呢,我是這個公司的股東,也是公司的總經(jīng)理。不是公司最大的股東。 我麻煩老師就是你給我算一下費用方面的事兒,意思就是說從公司走的話。全公司全款走,我在網(wǎng)站上面。放錢的話是該怎么放?因為我肯定也是領(lǐng)完工資以后給公司。不可能是從我個人的這個存款里給他。那么就是是不是中間會產(chǎn)生了我的個人所得稅,我現(xiàn)在月薪是3萬塊錢。然后而又一個購置稅呀,等等會增加這么多。還是這是要算一個這個方法另外的話。假設(shè)剛才收到的貸款,那么貸款的話,我就會變成一個,我不領(lǐng)工資。到公司來,直接把我的工資給到他,就是少領(lǐng)部分工資唄。
老師,剛?cè)肼氁患医ㄖ荆饕獦I(yè)務(wù)是自己的資質(zhì)讓別人掛靠,之前的財務(wù)做賬太亂,因為我自己也沒有從事過這個行業(yè)所以也不懂她們做的到底對不對,麻煩老師解答下以下問題:1.圖一圖二是十二月坐的一個分錄,說是給沒有簽訂合同(就不簽合同)的客戶買了一個機器,九月開的發(fā)票,但是12月才收到票,然后在12月做的賬,但是8月走私戶給了3000,9月公戶轉(zhuǎn)了12000,我問為什么計入管理費用其他,之前財務(wù)說給不簽合同的客戶買的,不能入固定資產(chǎn),而且固定資產(chǎn)也可以一次性計入費用,入固定資產(chǎn)還要計提折舊,沒有必要,更何況所得稅這部分管理費用的限額一直沒有超過所以就計入到管理費用,我就是覺得這么做肯定不對,但我也不知道怎么調(diào)做到哪里麻煩老師指點下。問題二,圖三以 她們的賬務(wù)我看進項票直接就計入到主營業(yè)務(wù)成本了,不管是材料還是勞務(wù)公司的人工費等,原料不入庫,成本票來了就直接計入主營業(yè)務(wù)成本,這么做我總感覺就不對,但掛靠業(yè)務(wù)這部分,被掛靠方怎么做賬啊,麻煩老師解答下,謝謝
老師,題目中2020.9.30號完工了,從4.1開始到9.30應(yīng)該是半年啊,可是為啥它將4.1---12.31一共9個月全算進去資本化呢?然后還剩下3個月來準(zhǔn)許直接費用化扣除呢?這里就是有點沒懂,麻煩老師指導(dǎo)一下,謝謝老師
您好,老師,請問企業(yè)所得稅申報表里的員工社保在期間費用那個表里是填寫在工資薪金里還是各項稅費里
車輛保養(yǎng)(機油,空氣濾芯。機油濾芯,小桶防凍液)能不能記入管理費用-車輛維修費?
老師 電商平臺掙的錢(毛利潤)包含店鋪可以提現(xiàn)但是還沒提現(xiàn)出來的錢嗎
老師想問一下,成交方式是FOB,但是沒有稅點的國際代理運費開票是開給我們公司,這個發(fā)票要怎么入賬
請問老師,工商年報中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時間的數(shù)據(jù)啊
報關(guān)單上的規(guī)格型號怎么界定 比如:這份進項發(fā)票和報關(guān)單的規(guī)格型號是一致的嗎
老師,您好,我的累計折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開票的銷售方他有個紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進項票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤為借方,軟件自動結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中時,本年利潤還在借方是負數(shù)的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設(shè)置嗎?
那不應(yīng)該是6/12嗎老師,為啥是3/12
這個地方是計算費用化的,就是10.11.12月,所以是3/12
剩下六個月是計入資產(chǎn)了,沒在當(dāng)月扣除。
哦哦 這下懂了,謝謝老師
好的哈,這條消息不用回復(fù)了哈