您好 建筑安裝企業企業現在還要預繳增值稅 如果手里有分包發票 預繳增值稅的話是可以扣除分包金額之后再進行預繳
老師,建筑企業預繳了增值稅,附加稅還需要預繳嗎? 預繳增值稅只填寫預繳款表,增值稅申報表空表提交嗎?有進項稅額是不是要在增值稅申報表里填寫?
會計問,房地產企業增值稅預繳,后期開票了用進項抵,現在進項不夠抵了,再開票怎么辦呢,能全部用預繳抵嗎,還是得交百分之六
房地產企業,增值稅前期都是按預收款計算預繳的增值稅,但現在要注銷了,進項稅留抵還有很多。前期預繳的也有一部分沒有抵減,那這部分留抵的進項稅和多交的增值稅能申請退稅嗎?
建筑安裝企業企業現在還用預繳增值稅嗎?還有如果手里有一部分進項稅,那么如果預繳增值稅的話是不是可以抵減增值稅進項增值稅之后再進行預繳?請問
請問老師建筑企業,當月預收的工程款,下月報稅時候預繳了增值稅后,如果后期的進項夠抵扣后續的銷項,那么預交的增值稅還能在退回嗎
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,勞務公司股東和其他公司簽的大額居間費合同,居間費能不能收到公司,公司開票啊,按公司其他業務收入做收入可以嗎
個稅0申報還需要填專項附加扣除嗎
老師,請問公司賣衣服的,贈送給別人的衣服,是不是按照成本價視同銷售的
所得稅匯算,職工薪酬表里的數字填成和期間費用表職工薪酬一樣了,漏了制造費用和生產成本里的,有什么風險
老師,工會經費是什么意思?我有點理解不透,可以講的通俗一點不啊?
我有A、B兩家公司,去年用A的名義向房東租賃廠房一整層,給A、B兩家公司使用,租賃合同是用A公司與房東簽署,所以房租一直由A支付,房東給A開具房租水電發票。 現在B公司補交之前的房租給A公司,請問A公司可以開具發票給B公司嗎?
老師,公司購入電動搬運車3300元,計入什么會計科目?直接制造費用-搬運車?還是固定資產,次月折舊
工會經費的滯納金是多少比例啊?
假設假設我手里有好幾個工程項目那么這些工程項目的進項發票可以混合抵扣嗎?可以共享抵扣嗎?還是說哪個項目的發票就抵扣哪個項目,比如說購入的原材料的進項發票。
預繳的時候不可以混合扣除
購進原材料 預繳的時候不可以扣除 只有分包發票預繳可以扣除