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2.資料2019年5月12日,甲公司(增值稅一般納稅人)購入一臺需要安裝的設備:(1)增值稅專用發票上注明價款800000元,增值稅稅額104000元,發生裝卸費48000元,全部款項以銀行存款支付。(2)在安裝過程中,領用原材料100000元,材料購進時增值稅進項稅稅額13000元同時支付安裝工人工資52000元。(3)該設備當月安裝完畢,交付使用。該設備預計凈殘值4000元,預計使用5年,采用雙倍余額遞減法計提折舊。要求:(1)編制甲公司購買設備時的會計分錄。(2)編制安裝設備時的會計分錄。(3)編制設備達到預定可使用狀態時的會計分錄。(4)計算該設備各年折舊額。

2022-10-29 11:36
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-29 11:36

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2022-10-29
你好 :(1)增值稅專用發票上注明價款800000元,增值稅稅額104000元,發生裝卸費48000元,全部款項以銀行存款支付 借,在建工程848000 借,應交稅費——應增進104000 貸,銀行存款952000 (2)在安裝過程中,領用原材料10000元,材料購進時增值稅進項稅稅額13000元。同時支付安裝工人工資52000元。 借,在建工程62000 貸,原材料10000 貸,應付職工薪酬52000 (3)在設備當月安裝完畢,交付使用。 借,固定資產910000 貸,在建工程910000
2020-06-01
借在建工程46800加10335 應交稅費、應交增值稅進項7958, 貸銀行存款 借在建工程貸原材料2340 借在建工程,貸應付職工薪酬工資1600
2023-02-13
你好 1,借:在建工程800 000%2B48000,應交稅費—應交增值稅(進項稅額)136 000,??貸:銀行存款?136 000%2B800 000%2B48000 2,借:在建工程 52 000%2B100 000,貸:原材料?100 000,應付職工薪酬?52 000 3,借:固定資產52 000%2B100 000,貸:在建工程?800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000 ?4 ) 采用年限平均法計算該設備各年折舊額=(800 000%2B48000%2B52 000%2B100 000—4000)/5
2021-06-28
你好,( 1 ) 作出甲公司購買設備的會計分錄 借在建工程848000 應交稅費--應交增值稅(進項稅額)136000 貸銀行存款984000
2021-06-28
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