你好,學員,稍等一下的
中嘉創新實業集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元;方案二:將煙葉委托其他企業加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售?!粢螅河嬎銉煞N方案的凈利潤并進行決策。◆說明:1.加工企業為增值稅一般納稅人,無同類產品,加工費不含稅,只有加工費取得了增值稅專用發票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報相關稅目的應納稅額。3.該企業適用稅率如下:企業所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護建設稅、教育費附加、地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。4.填入表格中的數據計算結果保留2位小數;若使用表格內數據計算的,直接以保留2位小數后的數值來進行計算。
中嘉創新實業集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙井銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元;方案二:將煙葉委托其他企業加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。請問方案二怎么寫
中嘉創新實業集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條)高端定制甲類卷煙井銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元;方案二:將煙葉委托其他企業加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。請問方案二怎么計算
中嘉創新實業集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元方案二:將煙葉委托其他企業加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。要求:計算兩種方案下的增值稅和消費稅。說明:1.加工企業為增值稅一般納稅人,無同類產品,加工費不含稅,只有加丁費取得了增值稅專用發票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報相關稅目的應納稅額。3.該企業適用稅率如下:企業所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護建設稅,教育費附加,地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。4.填入表格中的數據計算結果保留2位小數;若使用表格內數據計算的,直接以保留2位小數后的數值來進行計算。
中嘉創新實業集團旗下北京欣榮卷煙廠為增值稅一般納稅人從種植園取得收購發票金額100萬元的煙葉,欲加工為80000條(標準條高端定制甲類卷煙并銷售,每條不含稅售價為100元。管理部門制定出兩個方案:方案一:將煙葉委托其他企業加工成煙絲,加工費為75萬元,收回后的煙絲再自行加工成卷煙,加工成本、分攤費用共計95萬元方案二:將煙葉委托其他企業加工成卷煙,加工費為170萬元,收回后的卷煙直接對外銷售。要求:計算兩種方案下的增值稅和消費稅。說明:1.加工企業為增值稅一般納稅人,無同類產品,加工費不含稅,只有加丁費取得了增值稅專用發票,不考慮煙葉稅等其他因素。2.方案中填寫本期申報相關稅目的應納稅額。3.該企業適用稅率如下:企業所得稅稅率為25%,附加稅包含城市維護建設稅,教育費附加,地方教育附加,直接按12%計算。(以元為單位)。4.填入表格中的數據計算結果保留2位小數;若使用表格內數據計算的,直接以保留2位小數后的數值來進行計算。
如果我2023年變更股東后,2024年股東變成了2023年變更的股東,但是還要讓填變更股東信息
老師早上好!臺球館購買球桿記什么科目適合?銷售費用還是主營業務成本?
我們擁有的房用于出租可以轉入投資性房地產嗎?如果是投資性房地產是不需要計提折舊?
公司出現收不回來的壞賬,要怎么處理?賬務怎么處理
賣了房一年內買可以辦理個稅退稅
出口退稅報關單成交方式是C&F,是不是報關單上的代理運費做在哪個科目上
老師,印花稅的減免金額需要做賬不
紙質火車票遺失,根據當時火車票圖片入賬,能否稅前扣除?
老師,我們酒店是一般納稅人,搭建了一些小規模的公司(其中有個物業公司),把保潔人員和維修人員分到了物業公司,我現在物業公司給酒店開票,具體怎么開? 每個月主要就是保潔和維修,我開票大類開現代服務還是生活服務?
老師,企業所得稅需填寫成退稅,這樣可以嗎?